Заполнение декларации УСН для ИП — доходы 2016

0
8

Декларация усн как заполнить ип доходы 2016

Если вы индивидуальный предприниматель, использующий упрощенную систему налогообложения (УСН), то вам необходимо ежегодно подавать декларацию в налоговую службу. В этой статье мы расскажем, как заполнить декларацию УСН для ИП с доходами 2016 года.

Первый шаг — скачайте бланк декларации по УСН на официальном сайте налоговой службы. Для ИП с доходами 2016 года подходит форма декларации, утвержденная приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/182@.

Заполняйте декларацию в электронном виде, используя специальную программу, например, «Декларация» или «Налогоплательщик ЮЛ». Это поможет избежать ошибок и сэкономит время.

Теперь давайте рассмотрим, как заполнить основные разделы декларации:

  1. Заполнение титульного листа: укажите ИНН, КПП, ОКТМО, период представления декларации (календарный год) и налоговый период (год).
  2. Раздел 1.1: укажите код налогового периода (23 — для годовой декларации) и ставку налога (6% или 15%).
  3. Раздел 1.2: заполните строки 110, 120, 130, 140 и 150 в зависимости от выбранного объекта налогообложения (доходы или доходы минус расходы).
  4. Раздел 2: заполните строки 210-230 в зависимости от выбранного объекта налогообложения. Укажите сумму доходов, расходов и налоговую базу.
  5. Раздел 3: заполните строки 301-310, указав сумму налога к уплате или возврату.

После заполнения декларации не забудьте проверить ее на ошибки и отправить в налоговую службу. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России или через доверенное лицо.

Если у вас возникли трудности при заполнении декларации, обратитесь за помощью к квалифицированному бухгалтеру или воспользуйтесь консультацией налоговых специалистов.

Декларация УСН: как заполнить для ИП с доходами в 2016 году

Для начала, убедитесь, что вы используете актуальную форму декларации. В 2016 году применялась форма по Приказу ФНС России от 22.05.2014 N ММВ-7-3/[email protected] Скачать бланк можно на официальном сайте ФНС.

Заполнение декларации начинается с титульного листа. Укажите ИНН, фамилию, имя, отчество (полностью), период представления декларации (код 34 — для налоговой декларации по УСН за налоговый период), код налогового органа, номер контактного телефона.

Раздел 1.1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет» (заполняется при уплате авансовых платежей)

Если вы уплачивали авансовые платежи в течение года, заполните этот раздел. Укажите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, и код бюджетной классификации (КБК). КБК для УСН в 2016 году — 182 1 05 01021 02 1000 110.

Раздел 2.1 «Доходы и расходы по видам деятельности» (заполняется при уплате налога по итогам налогового периода)

В этом разделе отражаются доходы и расходы по видам деятельности. Заполните строки 110 — 150 в зависимости от ваших доходов и расходов. В строке 210 укажите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. КБК для уплаты налога по итогам налогового периода — тот же, что и для авансовых платежей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Как и где сдать налоговую декларацию по УСН

Важно! При заполнении декларации используйте только печатные буквы и чернила черного цвета. Ошибки в декларации могут привести к штрафам и пеням, поэтому будьте внимательны и аккуратны.

Выбор объекта налогообложения

Доходы — это простой вариант, подходящий для ИП, которые не ведут сложную хозяйственную деятельность и не имеют больших расходов. Ставка налога составляет 6% от полученных доходов.

Доходы минус расходы — это вариант для ИП, которые ведут активную хозяйственную деятельность и имеют большие расходы. Ставка налога составляет 15% от разницы между полученными доходами и произведенными расходами.

Рекомендуем выбрать вариант «доходы минус расходы», если ваши расходы составляют более 60% от ваших доходов. Это поможет вам сэкономить на налогах.

Обратите внимание, что один раз выбранный объект налогообложения действует в течение всего периода применения УСН. Изменить его можно только с начала следующего налогового периода.

Заполнение раздела 2.1 декларации

Начните заполнение раздела 2.1 декларации с указания кода налогового органа, в который вы подаете декларацию. Этот код можно найти на уведомлении о постановке на учет в налоговом органе. Укажите код по ОКТМО, который соответствует вашему муниципальному образованию.

Далее, укажите ваш ИНН и КПП. ИНН можно найти на свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе, а КПП — на уведомлении о постановке на учет в качестве налогоплательщика.

В графе «Налоговый период (код)» укажите код налогового периода. Для декларации за 2016 год это код «34».

В графе «Отчетный год» укажите год, за который подается декларация. В данном случае это «2016».

В графе «Представляется в налоговый орган (код)» укажите код налогового органа, в который вы подаете декларацию. Этот код можно найти на уведомлении о постановке на учет в налоговом органе.

В графе «По месту нахождения (учета) (код)» укажите код, соответствующий вашему месту нахождения (учета). Для индивидуальных предпринимателей это код «120».

Заполнение графы «Налогоплательщик»

В графе «Налогоплательщик» укажите свои ФИО в точном соответствии с документом, удостоверяющим личность. Если вы меняли фамилию, имя или отчество, укажите все варианты через дробь. Например: «Иванов Иван Иванович/Иванов Петр Петрович».

Укажите ваш адрес регистрации по месту жительства. Если вы зарегистрированы по месту пребывания, укажите этот адрес. Если вы не зарегистрированы ни по месту жительства, ни по месту пребывания, укажите адрес фактического проживания.

Укажите контактный телефон для связи с вами. Это может быть ваш личный или рабочий номер телефона.

Если вы имеете представителя, укажите его ФИО и реквизиты доверенности, на основании которой он действует от вашего имени.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь