Заполнение декларации УСН при переходе на НПД

0
13

Декларация усн при переходе на нпд как заполнить

Приветствуем вас! Сегодня мы поможем вам разобраться с заполнением декларации по упрощенной системе налогообложения (УСН) при переходе на новый налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД).

Первое, что нужно сделать, это определиться с периодом, за который вы заполняете декларацию. Если вы переходите на НПД с начала года, то заполняете декларацию за I квартал. Если же вы переходите на НПД не с начала года, то декларацию нужно заполнить за период с начала года до месяца, в котором вы зарегистрировались в качестве самозанятого.

Теперь перейдем к заполнению декларации. В ней нужно указать следующую информацию:

  • ИНН — индивидуальный номер налогоплательщика. Он указан в вашем свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе;
  • КПП — код причины постановки на учет в налоговом органе. Для самозанятых он не заполняется;
  • Налоговый период — период, за который заполняется декларация. Указывается в формате «ГГГГ-ММММ», например, «2022-I» для I квартала 2022 года;
  • Налогоплательщик — ваши фамилия, имя и отчество (при наличии). Также указывается ваш адрес регистрации по месту жительства;
  • Доходы — сумма доходов, полученных вами в налоговом периоде. Указывается в рублях и копейках. Если вы не вели деятельность в течение налогового периода, то эту строку не заполняйте;
  • Налоговая ставка — ставка налога, которую вы применяете. Для УСН «доходы» она составляет 6%, для УСН «доходы минус расходы» — 15% (или пониженная ставка в размере 5%, если вы применяете упрощенку в определенных регионах);
  • Налог к уплате — сумма налога, которую вы должны уплатить в бюджет. Рассчитывается как произведение суммы доходов и налоговой ставки;

После заполнения декларации ее нужно подать в налоговую инспекцию. Сделать это можно несколькими способами:

  • Лично посетить налоговую инспекцию и подать декларацию на бумажном носителе;
  • Отправить декларацию по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
  • Подать декларацию в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России.

Не забудьте уплатить налог в установленный срок! Срок уплаты налога по УСН — не позднее 25-го числа месяца, следующего за окончанием налогового периода. Например, если вы заполняете декларацию за I квартал, то уплатить налог нужно не позднее 25 апреля.

Декларация УСН при переходе на НПД: как заполнить

При переходе с УСН на новый налоговый режим НПД вам нужно будет подать декларацию по УСН. Даже если вы больше не являетесь плательщиком этого налога, вам все равно нужно будет отчитаться за периоды, когда вы им пользовались. В этой статье мы расскажем, как заполнить декларацию УСН при переходе на НПД.

Первое, что вам нужно сделать, это определить, какой именно период вы будете отражать в декларации. Если вы переходите на НПД с начала года, то вам нужно будет заполнить декларацию за предыдущий год. Если вы переходите на НПД не с начала года, то вам нужно будет заполнить декларацию за период с начала года до даты перехода.

Шаг 1: Заполните титульный лист

Начните заполнение декларации с титульного листа. Здесь вам нужно указать ИНН и КПП вашей организации, а также период, за который подается декларация. Также укажите количество страниц декларации и количество листов, подпишитесь и укажите дату подачи декларации.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Пошаговое заполнение нулевой декларации УСН 6

Шаг 2: Заполните раздел 1.1 «Сведения о налогоплательщике»

В этом разделе укажите полное наименование вашей организации, ее адрес и контактную информацию. Также укажите вид деятельности по коду ОКВЭД и среднесписочную численность сотрудников.

Если вы применяли упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы», то заполните раздел 2.1.1 «Расчет налоговой базы и суммы налога по объекту налогообложения «Доходы»». Если вы применяли объект налогообложения «доходы минус расходы», то заполните раздел 2.2.1 «Расчет налоговой базы и суммы налога по объекту налогообложения «Доходы минус расходы».

В этих разделах вам нужно будет указать все полученные доходы и расходы за отчетный период. Не забудьте применить налоговые вычеты и льготы, если они вам положены.

После того, как вы заполните все необходимые разделы, проверьте правильность заполнения декларации и подпишитесь. Декларацию можно подать в налоговую инспекцию лично, по почте или в электронном виде через интернет.

Подготовка к заполнению декларации

Прежде чем приступить к заполнению декларации УСН при переходе на НПД, важно подготовить необходимые документы и информацию. Это поможет вам сэкономить время и избежать ошибок в процессе заполнения.

  • Соберите документы: Вам понадобятся документы, подтверждающие государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, а также документы, удостоверяющие личность (паспорт).
  • Подготовьте информацию о доходах: Соберите данные о полученных доходах за отчетный период. Если вы переходите на НПД с УСН, то это будут доходы от деятельности, облагаемой по ставке 6% или 15%.
  • Узнайте свой ИНН: ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) необходим для заполнения декларации. Если у вас нет ИНН, его можно получить в налоговом органе.
  • Выберите форму декларации: Декларация по УСН может быть заполнена в электронной или papier формах. Электронная форма предпочтительнее, так как она позволяет избежать ошибок и упрощает процесс подачи декларации.

После того, как вы подготовили все необходимые документы и информацию, можно приступить к заполнению декларации. Будьте внимательны и аккуратны при заполнении, чтобы избежать ошибок и неточностей.

Заполнение декларации

Начните заполнение декларации с указания своих личных данных. Введите ФИО, ИНН, контактный телефон и адрес электронной почты. После этого перейдите к заполнению сведений о доходах.

Если вы получали доходы от продажи товаров, имущества или имущественных прав, укажите их в соответствующем разделе. Не забудьте указать сумму дохода и расходов, связанных с их получением. Если вы применяли налоговые вычеты или льготы, укажите их также в декларации.

Если вы получали доходы от выполнения работ или оказания услуг, укажите их в соответствующем разделе. Не забудьте указать сумму дохода и расходов, связанных с их получением. Если вы применяли налоговые вычеты или льготы, укажите их также в декларации.

После заполнения сведений о доходах перейдите к расчету налога. Укажите сумму налога, подлежащую уплате, или сумму налогового вычета, если вы имеете на него право. Не забудьте проверить правильность расчета и наличие всех необходимых подписей.

Важно! Помните, что декларацию необходимо заполнять очень внимательно и аккуратно, чтобы избежать ошибок и недочетов. Если у вас возникли трудности при заполнении, обратитесь за помощью к специалисту.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь