Шаг за шагом — правильное заполнение декларации УСН «доходы минус расходы»

0
11

Как правильно заполнить декларацию усн доходы расходы

Первый шаг к успешному заполнению декларации по УСН «доходы минус расходы» — это правильный выбор объекта налогообложения. Если вы уже определились с объектом и знаете, что ваш годовой доход не превышает 150 миллионов рублей, тогда вы на верном пути.

Теперь давайте разберемся, как заполнить саму декларацию. Во-первых, обратите внимание на правильность заполнения реквизитов: ИНН, КПП, ОКТМО и наименование налогового органа. Эти данные можно найти в уведомлении о постановке на учет в налоговом органе.

Далее переходим к заполнению титульного листа. Здесь указываем налоговый период (год), код налогового органа, по cui вы зарегистрированы, и код по ОКТМО. Не забудьте указать количество страниц декларации и количество листов, подпись и дату подачи декларации.

Теперь переходим к разделу 1.1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет». Здесь указываем сумму налога, исчисленную за налоговый период. Если у вас есть право на налоговые вычеты или льготы, не забудьте их учесть.

В разделе 2 «Расчет налоговой базы и суммы налога по итогам отчетного (налогового) периода» указываем доходы и расходы. Доходы указываем по кодам из приложения N 1 к Порядку заполнения декларации. Расходы указываем по кодам из приложения N 2 к тому же Порядку. Не забудьте указать сумму налога, исчисленную по итогам отчетного периода.

В завершение, не забудьте проверить правильность заполнения декларации и приложить к ней необходимые документы. Если вы заполняете декларацию в электронном виде, не забудьте подписать ее электронной подписью.

Как правильно заполнить декларацию УСН «доходы минус расходы»

Первый шаг — скачайте бланк декларации по УСН «доходы минус расходы» на официальном сайте ФНС. Внимание: для организаций и ИП форма декларации разная!

Заполняйте декларацию в программе «Декларация» или вручную печатными буквами. Используйте чернила синего или черного цвета.

Раздел 1.1 заполняется автоматически на основе данных, указанных в Разделе 2.1. Укажите код по ОКТМО и наименование территории, на которой вы зарегистрированы.

В Разделе 2.1 укажите сумму доходов, полученных в отчетном периоде. Если вы применяете пониженные ставки налога, укажите код налоговой ставки.

В Разделе 2.2 укажите сумму расходов, понесенных в отчетном периоде. Расходы должны быть подтверждены документами, например, чеками, договорами, накладными.

В Разделе 2.3 укажите сумму налога к уплате. Она рассчитывается как разница между доходами и расходами, умноженная на налоговую ставку.

Раздел 3 заполняется, если вы хотите перенести убыток прошлых лет на текущий год. Укажите сумму убытка и код налоговой ставки.

Раздел 4 заполняется, если вы хотите уменьшить сумму налога на страховые взносы, уплаченные за сотрудников. Укажите сумму взносов и код налоговой ставки.

Раздел 5 заполняется, если вы хотите уменьшить сумму налога на сумму авансовых платежей, уплаченных в течение года. Укажите сумму авансовых платежей и код налоговой ставки.

После заполнения декларации не забудьте подписать ее и указать ИНН и фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя или индивидуального предпринимателя.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Пошаговое заполнение декларации по УСН за 2021 год

Отправьте декларацию в налоговую инспекцию не позднее 31 марта следующего года. Если вы сдаете декларацию в электронной форме, подпишите ее электронной подписью.

Подготовка к заполнению декларации

Прежде чем приступить к заполнению декларации по УСН «доходы минус расходы», важно подготовить необходимые документы и информацию. Во-первых, убедитесь, что у вас есть все чеки, квитанции и другие подтверждающие документы, связанные с вашими расходами за отчетный период. Во-вторых, подготовьте данные о полученных доходах, включая выручку от реализации товаров или услуг, а также другие виды доходов, подлежащие декларированию.

Также не забудьте проверить правильность расчета налоговой базы и суммы налога к уплате. Для этого можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами или обратиться за помощью к налоговому консультанту. Кроме того, заранее проверьте правильность заполнения всех реквизитов в декларации, включая ИНН, КПП, коды по ОКТМО и другие данные.

Порядок заполнения декларации

После того, как вы подготовили все необходимые документы и информацию, можно приступать к заполнению декларации. Начните с титульного листа, где укажите ИНН, КПП, код налогового органа, период представления декларации и другие реквизиты. Затем перейдите к разделам, посвященным расчету налоговой базы и суммы налога к уплате.

В разделе 1 укажите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, а также коды бюджетной классификации. В разделе 2 заполните таблицу, в которой отражаются доходы и расходы по видам деятельности. Не забудьте указать все необходимые коды и коэффициенты, а также правильно рассчитать налоговую базу.

После заполнения декларации не забудьте проверить ее на ошибки и опечатки. Для этого можно воспользоваться специальными программами, такими как «Налогоплательщик ЮЛ» или «Декларация». Если вы обнаружите ошибки, исправьте их и распечатайте декларацию в двух экземплярах. Один экземпляр представьте в налоговый орган, а второй оставьте себе в качестве подтверждения подачи декларации.

Заполнение декларации

Начните заполнение декларации с указания своих личных данных. Внимательно проверьте правильность заполнения ФИО, ИНН и адреса. Не забудьте указать контактный телефон, на который вам могут позвонить для уточнения данных.

Далее переходите к заполнению раздела «Доходы». Укажите все полученные доходы за отчетный период, независимо от их источника. Не забывайте о доходах, полученных в натуральной форме или в виде материальной выгоды. Если вы применяете налоговые вычеты, не забудьте указать их в соответствующем разделе.

В разделе «Расходы» укажите все расходы, связанные с извлечением дохода. Это могут быть расходы на аренду помещения, закупку сырья, оплату услуг сторонних организаций и т.д. Не забудьте приложить подтверждающие документы к декларации.

После заполнения основных разделов переходите к расчету налога. Укажите сумму налога, подлежащую уплате, и сумму авансовых платежей, если они были сделаны. Если вы имеете право на налоговые льготы, не забудьте указать их в соответствующем разделе.

Перед подачей декларации еще раз проверьте правильность заполнения всех разделов. Обратите внимание на правильность расчета налога и наличие всех необходимых документов.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь