Пошаговое руководство — составление налоговой декларации по УСН «Доходы»

0
11

Как составить налоговую декларацию по усн доходы

Первый шаг в составлении налоговой декларации по УСН «доходы» — это правильно выбрать форму декларации. Для данного режима налогообложения используется форма по КНД 1152017. Вы можете скачать бланк декларации на официальном сайте ФНС или воспользоваться специальной программой для заполнения.

Заполняйте декларацию аккуратно и внимательно, используя печатные буквы и чернила черного цвета. Не забудьте указать ИНН и КПП вашей организации или ИНН в качестве индивидуального предпринимателя. В графе «По месту нахождения (учета)» укажите код налоговой инспекции, в которой вы зарегистрированы.

Основная часть декларации состоит из титульного листа и трех разделов. На титульном листе укажите период, за который подается декларация, и количество страниц декларации. В разделе 1 укажите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. В разделе 2 укажите сумму налога, исчисленную за налоговый период. В разделе 3 укажите сумму авансовых платежей по налогу, уплаченных в течение налогового периода.

Важно! При заполнении декларации используйте только официальные источники информации, такие как Налоговый кодекс РФ и официальный сайт ФНС. Обратитесь за консультацией к налоговому специалисту, если у вас возникли сомнения в правильности заполнения декларации.

Как составить налоговую декларацию по УСН «Доходы» в 2023 году

Первый шаг в составлении декларации по УСН «Доходы» — скачайте бланк декларации по форме №1151020. В 2023 году форма декларации не изменилась, но обязательно проверьте актуальность бланка на официальном сайте ФНС.

  • Заполните титульный лист декларации. Укажите ИНН, КПП, полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, период, за который подается декларация (календарный год), и номер контактного телефона.
  • Заполните раздел 1.1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет». Укажите код по ОКТМО и сумму налога, которую необходимо уплатить. Если вы применяете пониженную ставку налога, укажите код налоговой ставки в соответствии с налоговым законодательством.
  • Заполните раздел 1.2 «Сумма авансового платежа по налогу, уплаченного в течение налогового периода». Укажите код по ОКТМО и сумму уплаченных авансовых платежей за отчетный период. Если вы не уплачивали авансовые платежи, оставьте этот раздел пустым.
  • Заполните раздел 2 «Расчет налоговой базы и суммы налога по итогам налогового периода». Укажите общую сумму доходов, полученных в течение налогового периода. Если вы применяете налоговую ставку 6%, укажите сумму налога, рассчитанную по формуле: Доходы × 6%. Если вы применяете пониженную ставку, укажите сумму налога, рассчитанную по соответствующей ставке.

После заполнения декларации проверьте правильность указанных данных и подпишите декларацию. Если вы подаете декларацию в электронном виде, подпишите ее электронной подписью.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Как рассчитать налог по декларации УСН

Обратите внимание, что декларацию по УСН «Доходы» необходимо подавать не позднее 31 марта года, следующего за отчетным периодом. Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Какие документы понадобятся для составления декларации

Первым делом, вам понадобятся документы, подтверждающие ваши доходы. Это могут быть справки от работодателей, договоры на оказание услуг или продажу товаров, банковские выписки и т.д. Убедитесь, что все документы правильно оформлены и содержат необходимые реквизиты.

Также вам понадобятся документы, подтверждающие право на применение УСН. Это может быть уведомление из налоговой инспекции или копия устава (если вы являетесь юридическим лицом).

Если вы планируете применять упрощенку впервые

В этом случае вам нужно будет подать уведомление о переходе на УСН в налоговую инспекцию по месту регистрации. Сделать это нужно не позднее чем за 30 дней до начала применения режима.

Также вам понадобятся документы, подтверждающие право на применение пониженных ставок налога. Это могут быть документы, подтверждающие статус инвалида, участника боевых действий, сельскохозяйственного производителя и т.д.

Не забудьте сохранить все документы, которые вы использовали для составления декларации. Они могут понадобиться вам в случае проведения налоговой проверки.

Пошаговая инструкция по заполнению декларации

Начни с заполнения титульного листа декларации. Укажи ИНН, фамилию, имя и отчество, статус налогоплательщика (физическое лицо), код по ОКТМО, вид декларации (упрощенная система налогообложения) и налоговый период (год).

Далее переходи к заполнению раздела 1.1. Укажи код по ОКТМО, сумму налога, подлежащую уплате, и сумму авансового платежа, уплаченного в течение налогового периода. Если ты не уплачивал авансовые платежи, оставь это поле пустым.

В разделе 1.2 укажи код по ОКТМО, сумму налога, уплаченную в течение налогового периода, и сумму налога, подлежащую уплате по истечении налогового периода. Если ты не уплачивал налог в течение года, оставь это поле пустым.

В разделе 2 укажи сумму доходов, полученных в течение налогового периода. Если ты применяешь объект налогообложения «доходы», укажи всю полученную выручку от реализации товаров, работ или услуг.

В разделе 2.1.2 укажи сумму налоговых вычетов, на которые ты имеешь право. Если ты не имеешь права на налоговые вычеты, оставь это поле пустым.

В разделе 2.2 укажи сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. Для этого умножь сумму доходов на ставку налога (6% или 15%, в зависимости от выбранного объекта налогообложения) и вычти сумму налоговых вычетов.

После заполнения всех разделов проверь правильность указанных данных и подпиши декларацию. Не забудь указать дату заполнения декларации.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь