Содержание
Первый шаг к успешному заполнению декларации УСН через сервис «Налогоплательщик ЮЛ» — это регистрация и авторизация. Перейдите на официальный сайт налоговой службы и найдите раздел «Налогоплательщик ЮЛ». Зарегистрируйтесь, если у вас еще нет учетной записи, или авторизуйтесь, если вы уже зарегистрированы.
После входа в личный кабинет найдите раздел «Декларации» и выберите «Упрощенная система налогообложения». Здесь вы увидите список доступных для заполнения деклараций. Выберите нужную вам декларацию и нажмите кнопку «Заполнить онлайн».
Теперь вы перейдете к самому процессу заполнения декларации. Внимательно заполните все поля, следуя подсказкам и инструкциям сервиса. Обратите внимание на то, что некоторые поля заполняются автоматически на основе данных, уже внесенных в ваш личный кабинет.
После заполнения всех полей проверьте правильность указанных данных и нажмите кнопку «Проверить». Сервис проверит вашу декларацию на наличие ошибок и оповестит вас о результатах проверки. Если все в порядке, нажмите кнопку «Подписать и отправить».
Важно! Перед отправкой декларации обязательно сохраните ее в формате PDF или распечатайте для своих записей. Также не забудьте сохранить квитанцию об оплате налога, если она требуется.
После отправки декларации вы получите уведомление о ее принятии. Если у налоговой службы возникнут вопросы или замечания, они свяжутся с вами для уточнения информации. В противном случае, вы можете считать, что декларация успешно принята и обработана.
Как заполнить декларацию УСН через сервис «Налогоплательщик ЮЛ»
Первый шаг — авторизуйтесь на сайте Налогоплательщик ЮЛ с помощью логина и пароля, полученных при регистрации.
Далее, в разделе «Декларации» выберите «УСН». Система предложит вам выбрать год и объект налогообложения (доходы или доходы минус расходы).
Заполнение декларации происходит в несколько этапов. Начните с раздела 1.1, где указываются сведения о налогоплательщике. Укажите ИНН, КПП, ОКВЭД, период, за который подается декларация, и другие необходимые данные.
В разделе 1.2 укажите сумму доходов, полученных в отчетном периоде. Если вы применяете упрощенку «доходы минус расходы», то в разделе 1.3 укажите сумму расходов, учитываемых при исчислении налога.
В разделе 2 укажите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. Если вы применяете ставку налога 6%, то сумму налога можно рассчитать автоматически, воспользовавшись кнопкой «Рассчитать налог».
После заполнения всех разделов, нажмите кнопку «Предварительный просмотр» для проверки данных. Если все верно, нажмите «Подписать и отправить». Декларация будет подписана электронной подписью и отправлена в налоговую инспекцию.
Подготовка к заполнению декларации
Далее, соберите все необходимые документы и данные. Для декларации УСН вам понадобятся:
- Данные о доходах и расходах вашей компании;
- Сведения о начисленных и уплаченных налогах;
- Информация о применяемых налоговых льготах и вычетах;
- Данные о среднесписочной численности сотрудников.
Проверьте правильность заполнения книг учета доходов и расходов (КУДиР). Это очень важно, так как любые ошибки или неточности могут привести к штрафам и проблемам с налоговой инспекцией.
Используйте актуальные версии программного обеспечения и форм декларации. Сервис «Налогоплательщик ЮЛ» регулярно обновляется, поэтому важно использовать самую свежую версию.
Если у вас есть вопросы или сомнения в процессе подготовки, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам или в службу поддержки сервиса. Правильная подготовка к заполнению декларации поможет вам сэкономить время и избежать ошибок в дальнейшем.
Пошаговое заполнение декларации
Начните с загрузки актуальной формы декларации на сайте налогоплательщик.рф. Выберите раздел «Упрощенная система налогообложения» и скачайте форму декларации по УСН.
Заполнение титульного листа
Начните с заполнения титульного листа. Укажите ИНН и КПП вашей организации. Если вы заполняете декларацию впервые, то КПП может отсутствовать. Укажите код налогового периода (21 для годовой декларации) и отчетный год.
Заполните поле «Налогоплательщик» указав полное наименование организации. Выберите код вида деятельности из классификатора ОКВЭД. Укажите адрес места нахождения организации и контактный телефон.
Заполнение раздела 1.1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по данным налогоплательщика»
Если вы применяете объект налогообложения «доходы», то укажите сумму доходов, полученных в отчетном периоде. Если вы применяете объект налогообложения «доходы минус расходы», то укажите сумму доходов и расходов, а также величину налоговой ставки.
Укажите сумму авансового платежа, уплаченного в течение отчетного периода. Если вы не уплачивали авансовые платежи, то это поле можно оставить пустым.
Укажите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. Если вы имеете право на налоговые вычеты или льготы, то укажите их величину в соответствующих полях.
Заполните поля «Код по ОКТМО» и «Код по КБК». Эти коды можно найти на сайте налогоплательщик.рф или в справочнике КБК.
Заполнение раздела 2.1 «Расчет налоговой базы и суммы налога по данным налогоплательщика»
Заполните этот раздел, если вы применяете объект налогообложения «доходы минус расходы». Укажите сумму доходов и расходов, а также величину налоговой ставки.
Укажите сумму налога, исчисленного по данным налогоплательщика. Если вы имеете право на налоговые вычеты или льготы, то укажите их величину в соответствующих полях.
Заполните поля «Код по ОКТМО» и «Код по КБК». Эти коды можно найти на сайте налогоплательщик.рф или в справочнике КБК.
После заполнения декларации проверьте правильность указанных данных и отправьте декларацию в налоговую инспекцию в установленные сроки.