Как заполнить декларацию по УСН, если нет доходов

0
7

Как заполнять декларацию по усн если нет доходов

Если у вас нет доходов, но вы все равно должны подавать декларацию по УСН, не паникуйте. Процесс заполнения не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Давайте разберемся, как правильно заполнить декларацию в такой ситуации.

Первое, что нужно сделать, это выбрать правильную форму декларации. Если вы применяете упрощенку с объектом налогообложения «доходы», то вам подходит форма по КНД 1152017. Если же вы платите налог с разницы между доходами и расходами, то используйте форму по КНД 1152021.

Теперь перейдем к заполнению декларации. В титульном листе укажите стандартные сведения: ИНН, КПП, ОКТМО, код налогового периода (34 — для годовой декларации) и код по видам налоговых периодов (214 — для декларации по УСН). В поле «Налогоплательщик» укажите свой статус (1 — организация, 2 — индивидуальный предприниматель, 3 — нотариус, 4 — адвокат, 5 — иные лица).

В разделе 1.1 укажите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. Так как у вас нет доходов, эта сумма будет равна нулю. В разделе 1.2 укажите сумму авансового платежа, уплаченного в течение отчетного периода. Если вы не платили авансовые платежи, оставьте это поле пустым.

В разделе 2.1.1 укажите сумму доходов, полученных в отчетном периоде. Так как у вас нет доходов, эта сумма также будет равна нулю. В остальных полях раздела 2 укажите нули, так как они неактуальны для вас.

В разделе 3 укажите сумму налога, уплаченного в течение отчетного периода. Если вы не платили налог, оставьте это поле пустым.

После заполнения декларации не забудьте проверить правильность указанных данных и подписать документ. Декларацию можно подать в налоговую инспекцию лично, через доверенное лицо, по почте или в электронной форме через специальный сервис на сайте ФНС. Срок подачи декларации — не позднее 31 марта следующего года.

Как заполнять декларацию по УСН, если нет доходов

Если у вас нет доходов, вам все равно нужно подать декларацию по УСН. Начните с заполнения титульного листа. Укажите свой ИНН, полное название организации или ФИО индивидуального предпринимателя, код налогового органа, по которому вы зарегистрированы, и период, за который подается декларация.

Далее переходите к разделу 1.1. Здесь укажите код по ОКТМО, который соответствует вашему муниципальному образованию. Если вы не знаете свой код ОКТМО, вы можете найти его на сайте Федеральной налоговой службы.

В разделе 1.2 укажите код вида деятельности по ОКВЭД. Если вы не знаете свой код ОКВЭД, вы можете найти его в выписке из ЕГРИП или ЕГРЮЛ.

В разделе 2.1 укажите сумму доходов, полученных в отчетном периоде. Так как у вас нет доходов, оставьте это поле пустым.

В разделе 2.2 укажите сумму расходов, понесенных в отчетном периоде. Если у вас были расходы, связанные с деятельностью вашей организации или ИП, укажите их сумму. Если расходов не было, оставьте это поле пустым.

В разделе 2.3 укажите сумму налога, подлежащего уплате в бюджет. Так как у вас нет доходов, сумма налога будет равна нулю. Укажите эту сумму в поле «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Пошаговое заполнение декларации УСН 15% для ИП

После заполнения декларации, не забудьте проверить правильность указанных данных и подписать декларацию. Подать декларацию можно лично, через доверенное лицо, по почте или в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы.

Почему нужно подавать декларацию даже без доходов

Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем или применяете упрощенную систему налогообложения (УСН), вам необходимо подавать декларацию по итогам налогового периода, даже если у вас не было доходов. Это требование установлено Налоговым кодексом Российской Федерации.

Даже если вы не получали доходов, вам все равно нужно отчитаться перед налоговой инспекцией. Это поможет вам сохранить свой статус налогоплательщика и избежать штрафов за непредставление декларации.

Если вы не подадите декларацию, налоговая инспекция может посчитать, что вы прекратили свою деятельность и снять вас с учета в качестве индивидуального предпринимателя или плательщика налога по УСН. В этом случае вам придется проходить процедуру регистрации заново, если вы решите возобновить свою деятельность.

Кроме того, если вы не подадите декларацию, вам грозит штраф в размере 1000 рублей. Если вы не подадите декларацию дважды, штраф увеличится до 3000 рублей.

Поэтому, даже если у вас не было доходов, не игнорируйте требование подать декларацию. Это поможет вам сохранить свой статус налогоплательщика и избежать штрафов. Помните, что подача декларации — это ваша обязанность перед государством.

Как заполнить декларацию по УСН без доходов

Если у вас нет доходов, вам все равно нужно заполнить декларацию по УСН. Начните с выбора правильного бланка. Для тех, кто применяет упрощенку с объектом налогообложения «доходы», это декларация по форме КНД 1152017. Если вы платите налог с «доходов минус расходы», используйте декларацию по форме КНД 1152021.

Заполните титульный лист декларации. Укажите свой ИНН, КПП, полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя. В поле «Налоговый период» укажите «34 квартал» или «34 год», в зависимости от того, какой бланк вы используете. В поле «Представляется в налоговый орган» укажите код налоговой инспекции, в которой вы зарегистрированы.

Основной раздел декларации заполняется в зависимости от выбранного объекта налогообложения. Если вы платите налог с «доходов», заполните раздел 1.1. Укажите сумму доходов, полученных в отчетном периоде. Если доходов нет, в соответствующих строках поставьте прочерк.

Если вы платите налог с «доходов минус расходы», заполните раздел 2.1. В строке 210 укажите сумму доходов. Если доходов нет, поставьте прочерк. В строке 240 укажите сумму расходов. Если расходов нет, поставьте прочерк. В строке 260 укажите сумму налога к уплате. Если доходов и расходов нет, налог к уплате также равен нулю.

Заполните раздел 3 декларации. В нем указываются сведения о суммах налога, подлежащих уплате в бюджет. Если у вас нет налога к уплате, в соответствующих строках поставьте прочерк.

После заполнения декларации проверьте правильность указанных данных и подпишите ее. Декларацию можно подать в налоговую инспекцию лично, по почте или через интернет. Если вы подаете декларацию в электронной форме, ее нужно подписать электронной подписью.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь