Пошаговое заполнение налоговой декларации по УСН 6% в 2023 году

0
11

Как заполнять налоговую декларацию 6 усн

Первый шаг к успешному заполнению налоговой декларации по УСН 6% — это правильный выбор формы декларации. Если ваш годовой доход не превышает 150 млн рублей, вам подходит декларация по форме № 1152017. Заполните титульный лист, указав ИНН, КПП, ОКТМО и период подачи декларации.

Далее переходите к разделу I. В нем указываются сведения о доходах и расходах. Если вы применяете упрощенку с объектом «доходы», заполните только строки 101-110. Если объект «доходы минус расходы», дополнительно заполните строки 201-210.

В строке 101 укажите общую сумму доходов, полученных в отчетном периоде. Если вы применяете налоговый вычет, не забудьте указать его сумму в строке 120. В строке 130 укажите налоговую ставку — для УСН 6% это 6%.

Если вы применяете объект «доходы минус расходы», в строке 201 укажите общую сумму расходов, связанных с деятельностью вашей организации или ИП. В строке 210 укажите сумму расходов, уменьшающих налоговую базу.

После заполнения раздела I переходите к разделу II. В нем указывается сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. В строке 301 укажите сумму налога, исчисленную по строке 130 или 210. В строке 310 укажите сумму авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного периода. В строке 320 укажите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет.

Как заполнять налоговую декларацию по УСН 6% в 2023 году

Первый шаг при заполнении декларации по УСН 6% в 2023 году — определение объекта налогообложения. Если вы выбрали доход как объект налогообложения, используйте форму по КНД 1152017202001. Если вы выбрали доход за вычетом расходов, используйте форму по КНД 1152017202002.

Заполните титульный лист декларации, указав ИНН, КПП, полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, код по ОКВЭД, период представления декларации и количество страниц декларации.

Далее, заполните раздел 1.1 декларации, указав сумму доходов, полученных в отчетном периоде. Если вы выбрали доход как объект налогообложения, заполните строку 110. Если вы выбрали доход за вычетом расходов, заполните строку 120.

Заполните раздел 1.2 декларации, указав сумму расходов, понесенных в отчетном периоде. Этот раздел заполняют только те налогоплательщики, которые выбрали доход за вычетом расходов в качестве объекта налогообложения. Укажите сумму расходов по строке 130.

Заполните раздел 2.1 декларации, указав сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. Если вы выбрали доход как объект налогообложения, заполните строку 210. Если вы выбрали доход за вычетом расходов, заполните строку 240.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Самостоятельная подача декларации ИП на УСН - Пошаговое руководство

Наконец, заполните раздел 3 декларации, указав сумму авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного периода. Заполните строки 301-303, указав сумму авансовых платежей за каждый квартал отчетного периода.

После заполнения декларации, проверьте правильность указанных данных и подпишите декларацию. Декларацию можно подать в налоговую инспекцию лично, по почте или в электронном виде через интернет.

Какие документы понадобятся для заполнения декларации

Первым делом, вам понадобятся данные из вашей бухгалтерской отчетности за отчетный период. Это могут быть данные о доходах, расходах, остатках на счетах и т.д. Убедитесь, что все данные актуальны и верны.

Также, вам понадобятся документы, подтверждающие ваши расходы. Это могут быть чеки, квитанции, накладные, акты выполненных работ и т.д. Все эти документы должны быть правильно оформлены и содержать все необходимые реквизиты.

Если вы платите налог на имущество, вам понадобятся документы, подтверждающие право собственности на это имущество. Это может быть свидетельство о регистрации права собственности, договор купли-продажи и т.д.

Если вы платите налог на транспортное средство, вам понадобится техпаспорт на это средство. Если вы платите налог на землю, вам понадобится документ, подтверждающий право собственности на земельный участок.

Если вы платите налог на доходы физических лиц, вам понадобится справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Если вы платите налог на прибыль, вам понадобится налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.

Все эти документы необходимы для правильного заполнения декларации и расчета налогов. Убедитесь, что все документы у вас на руках и они правильно оформлены. Если у вас есть сомнения или вопросы, обратитесь за помощью к специалисту.

Пошаговая инструкция по заполнению декларации по УСН 6% в 2023 году

Первый шаг — скачайте бланк декларации по УСН 6% на официальном сайте ФНС. В 2023 году форма декларации не изменилась, поэтому используйте бланк из предыдущего года.

Заполняйте декларацию в электронном виде, используя специальную программу, например, «Декларация» от ФНС. Это поможет избежать ошибок и сэкономит время.

Заполнение титульного листа

Укажите ИНН и КПП вашей организации. Если вы индивидуальный предприниматель, укажите только ИНН.

Выберите налоговый период — 2023 год.

Укажите код налогового органа, в который вы будете подавать декларацию.

Заполните поле «Номер контактного телефона».

Заполнение раздела 1.1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет»

Укажите код по ОКТМО вашего муниципального образования.

В поле «Доходы» укажите сумму доходов, полученных в течение 2023 года.

В поле «Расходы» укажите сумму расходов, понесенных в течение 2023 года. Не забудьте учесть все расходы, связанные с деятельностью вашей организации или ИП.

В поле «Сумма налога» укажите сумму налога, которую вы должны уплатить. Для УСН 6% это 6% от разницы между доходами и расходами.

Заполните поля «Код бюджетной классификации» и «Код по ОКТМО» в соответствии с требованиями ФНС.

Проверьте правильность заполнения декларации и отправьте ее в налоговый орган. Если вы заполняете декларацию в электронном виде, распечатайте и подпишите ее перед отправкой.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь