Декларации для УСН — что и когда сдавать за год

0
3

Какие декларации за год сдают при усн

Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем или организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения (УСН), вам необходимо знать, какие декларации нужно сдавать и в какие сроки. В этой статье мы расскажем вам обо всех декларациях, которые вам придется подавать за год.

Первая декларация, которую вам нужно будет подать, — это декларация по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Если вы платите налог на доходы с зарплаты сотрудников или с других доходов, полученных от источников в России, вы должны подать декларацию до 30 апреля следующего года.

Вторая декларация, которую вам придется подать, — это декларация по налогу на имущество организаций. Если вы владеете недвижимостью, подлежащей налогообложению, вам нужно подать декларацию до 30 марта следующего года.

Третья декларация, которую вам нужно будет подать, — это декларация по налогу на добавленную стоимость (НДС). Если вы являетесь плательщиком НДС, вам нужно подавать декларации ежемесячно до 25-го числа следующего месяца и ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Наконец, последняя декларация, которую вам придется подать, — это декларация по УСН. Ее нужно подавать до 31 марта следующего года. В декларации по УСН отражаются доходы и расходы, полученные в течение года, а также рассчитывается сумма налога к уплате.

Важно! Все декларации нужно подавать в налоговую инспекцию по месту регистрации вашей организации или месту жительства индивидуального предпринимателя. Если вы не подадите декларацию в установленные сроки, вам грозит штраф.

Какие декларации сдают при УСН за год

Если вы ведете бизнес на упрощенной системе налогообложения (УСН), вам необходимо знать, какие декларации нужно сдавать в налоговую службу по итогам года. В отличие от других систем налогообложения, при УСН декларацию нужно подавать только раз в год.

Основная декларация, которую нужно сдать при УСН, называется «Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения». Ее нужно подать не позднее 31 марта года, следующего за отчетным периодом. В этой декларации вы указываете сумму налога, которую нужно уплатить, а также другие необходимые сведения.

Также при УСН нужно подавать декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), если вы выплачивали доходы физическим лицам. Эта декларация подается не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

Если вы применяете УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», вам также нужно подавать декларацию по налогу на имущество организаций, если у вас есть объекты недвижимости, облагаемые данным налогом. Срок подачи этой декларации — не позднее 30 марта года, следующего за отчетным периодом.

Декларация по УСН «Доходы»

Если вы применяете упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом «Доходы», вам необходимо ежегодно сдавать декларацию в налоговую службу. Рекомендуем начать подготовку к этому процессу заблаговременно, чтобы избежать штрафов и пени.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Пошаговое заполнение декларации по УСН за 2019 год

Декларация по УСН «Доходы» подается по форме КНД 1152017. Ее можно заполнить от руки или воспользоваться специальной программой, разработанной ФНС России. В декларации указываются сведения о полученных доходах, расходах, налоговых вычетах и уплаченных налогах.

Сроки сдачи декларации

Декларацию по УСН «Доходы» необходимо сдать не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом. Если крайний срок выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Обратите внимание, что в случае нарушения срока подачи декларации налоговая служба вправе начислить штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога, но не менее 1 000 рублей.

Порядок заполнения декларации

Декларация по УСН «Доходы» заполняется в соответствии с Приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@. В ней содержатся подробные инструкции по заполнению каждой строки и раздела декларации.

При заполнении декларации важно правильно указать коды ОКВЭД, налоговый период, объект налогообложения, а также достоверные сведения о полученных доходах и уплаченных налогах. Рекомендуем использовать только официальные источники информации для заполнения декларации, чтобы избежать ошибок и неточностей.

Если у вас возникли трудности при заполнении декларации, не стесняйтесь обратиться за помощью к квалифицированным специалистам или воспользоваться консультацией налоговых органов. Ваша правильно заполненная декларация поможет вам сохранить время и нервы, а также избежать лишних трат на штрафы и пени.

Декларация по УСН «Доходы минус расходы»

Если вы применяете упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом «Доходы минус расходы», вам необходимо ежегодно сдавать декларацию в налоговую службу. Рекомендуем начать подготовку к этому процессу заблаговременно, чтобы избежать ошибок и штрафов.

Декларация по УСН «Доходы минус расходы» подается по форме КНД 1152017. Ее можно заполнить как от руки, так и с помощью специальных программ. В декларации указываются сведения о вашей организации или индивидуальном предпринимателе, а также данные о полученных доходах и понесенных расходах за отчетный год.

При заполнении декларации важно правильно указать коды классификаторов, которые используются для обозначения видов деятельности, расходов и других показателей. Если вы не уверены в правильности кода, воспользуйтесь официальными классификаторами, доступными на сайте налоговой службы.

Также обратите внимание на правильность расчета налоговой базы и суммы налога. Налоговая база определяется как разница между полученными доходами и понесенными расходами. Сумма налога рассчитывается исходя из ставки налога, установленной для вашего региона. Если ставка не установлена, применяется ставка в размере 15%.

Декларация по УСН «Доходы минус расходы» подается не позднее 31 марта года, следующего за отчетным периодом. Если последний день срока приходится на выходной день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Рекомендуем вам заранее подготовить все необходимые документы и данные для заполнения декларации, а также проконсультироваться со специалистом, если у вас возникнут трудности или вопросы. Это поможет вам своевременно и правильно подать декларацию, а также избежать штрафов и других санкций со стороны налоговой службы.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь