Содержание
Если вы индивидуальный предприниматель (ИП) и используете упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом «Доходы», вам необходимо ежегодно подавать декларацию в налоговую службу. В этой статье мы поможем вам разобраться, какие именно разделы декларации вам нужно заполнить.
Первый раздел декларации, который вам нужно заполнить, — это титульный лист. В нем указываются ваши персональные данные, такие как ИНН, ОГРНИП, полное имя, адрес и контактный телефон. Также здесь нужно указать код налогового органа, в который вы подаете декларацию.
Далее переходим к самому главному разделу декларации — Разделу 1.1. В этом разделе указываются суммы налога, подлежащие уплате в бюджет. Если вы применяете УСН «Доходы», то налоговая ставка составляет 6% от полученного дохода. Вам нужно указать сумму налога, которую вы должны уплатить, а также период, за который этот налог уплачивается.
Последний раздел декларации, который вам нужно заполнить, — это Раздел 2. В этом разделе указываются подробные сведения о вашем доходе. Вам нужно указать сумму дохода, полученного за отчетный период, а также сумму налога, уплаченного в течение этого периода. Также в этом разделе нужно указать сумму расходов, понесенных в связи с ведением предпринимательской деятельности, если вы имеете право на их учет при расчете налога.
Разделы декларации для ИП на УСН «Доходы»
Если вы индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы», вам необходимо заполнить декларацию по форме 4-УСН. Давайте рассмотрим, какие разделы вам нужно заполнить.
Заполнение титульного листа
Начните с титульного листа. Здесь укажите ИНН, КПП, ОКВЭД, полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, период, за который подается декларация, и количество страниц декларации.
Раздел 1.1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет»
В этом разделе укажите сумму налога, которую вы должны уплатить в бюджет. Для этого сложите все полученные доходы за отчетный период и умножьте на ставку налога (6% или 15%, в зависимости от региона).
Раздел 1.2 «Сумма авансового платежа по налогу»
Если вы уплачивали авансовые платежи по налогу в течение отчетного периода, укажите их сумму в этом разделе. Если авансовых платежей не было, оставьте этот раздел пустым.
Раздел 2.1 «Доходы от реализации товаров (работ, услуг)»
В этом разделе подробно укажите все полученные доходы от реализации товаров, работ или услуг. Укажите код вида деятельности, сумму доходов и ставку налога.
Раздел 2.2 «Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы»
Если вы получили доходы, которые не учитываются при определении налоговой базы, укажите их в этом разделе. Например, это могут быть доходы в виде безвозмездной помощи, грантов, а также доходы, полученные в рамках целевого финансирования.
После заполнения всех необходимых разделов, проверьте правильность заполнения и отправьте декларацию в налоговую службу. Не забудьте уплатить налог в установленные сроки, чтобы избежать штрафов и пеней.
Заполнение титульного листа декларации
Начните заполнение декларации с титульного листа. Это первый и один из самых важных разделов, так как он содержит общую информацию о вас и вашей деятельности.
Шаг 1: Укажите ИНН и КПП. Эти данные необходимы для идентификации вашей организации в налоговых органах. Если вы не знаете свой КПП, оставьте это поле пустым.
Шаг 2: Выберите налоговый период. Для декларации по УСН это будет год. Например, если вы заполняете декларацию за 2022 год, выберите «3» в соответствующем поле.
Шаг 3: Укажите код по ОКТМО. Это пятизначный код, который определяет муниципальное образование, на территории которого вы зарегистрированы. Вы можете найти свой код на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
Шаг 4: Выберите код налогового органа. Это трехзначный код, который определяет налоговый орган, в который вы будете подавать декларацию. Вы можете найти свой код на сайте ФНС или в уведомлении о постановке на учет.
Шаг 5: Укажите полное наименование организации. Это должно быть указано в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ.
Шаг 6: Выберите код по ОКВЭД. Это четырехзначный код, который определяет основной вид экономической деятельности вашей организации. Вы можете найти свой код на сайте Федеральной налоговой службы.
Шаг 7: Укажите контактную информацию. Это может быть адрес электронной почты или номер телефона, по которому с вами можно связаться в случае необходимости.
После заполнения титульного листа вы можете переходить к заполнению основных разделов декларации. Не забудьте проверить все данные на наличие ошибок перед подачей декларации.
Заполнение раздела 1 декларации
Начните заполнение декларации с раздела 1, где указываются основные сведения о налогоплательщике. В поле «Номер корректировки» укажите «000» для первичной декларации. В поле «Отчетный период (код)» выберите код соответствующего периода, например, «33» для отчета за год.
ИНН и КПП
Укажите свой ИНН и КПП в соответствующих полях. Если вы не знаете свой КПП, оставьте поле пустым.
Код по ОКТМО
Укажите код по ОКТМО в соответствии с местом вашей регистрации. Если вы не знаете свой код ОКТМО, воспользуйтесь сервисом ФНС для его поиска.
После заполнения раздела 1, переходите к следующему разделу декларации, следуя инструкциям в соответствии с выбранным режимом налогообложения.