Содержание
Если вы являетесь владельцем ООО на упрощенной системе налогообложения, то вам необходимо знать, что декларацию по УСН нужно сдавать ежегодно. Но когда именно? Ответ зависит от того, какой объект налогообложения вы выбрали.
Если вы платите налог с доходов, то декларацию нужно сдать не позднее 31 марта следующего года после отчетного периода. Например, если вы сдаете декларацию за 2022 год, то сделать это нужно не позднее 31 марта 2023 года.
Если же вы платите налог с доходов, уменьшенных на величину расходов, то декларацию нужно сдать не позднее 31 марта следующего года после отчетного периода. Но если вы применяете упрощенку с объектом «доходы минус расходы» и у вас есть сотрудники, то декларацию нужно сдать не позднее 28 марта следующего года после отчетного периода.
Важно помнить, что декларацию нужно сдавать даже в том случае, если у вас нет доходов или расходов за отчетный период. В этом случае в декларации нужно указать нулевые показатели.
Что касается способа подачи декларации, то здесь у вас есть несколько вариантов. Вы можете подать декларацию лично или через доверенное лицо, направить ее по почте или подать в электронном виде через интернет. Если вы выбираете электронный способ подачи, то вам понадобится электронная подпись.
Когда сдается декларация по УСН для ООО
Если ваше ООО применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), вам необходимо знать, когда сдавать декларацию по этому режиму. Декларация по УСН сдается раз в год, не позднее 31 марта следующего года после отчетного периода.
Например, если ваше ООО работает на УСН в 2022 году, декларацию нужно сдать не позднее 31 марта 2023 года. Если крайний срок выпадает на выходной день, декларацию можно сдать в ближайший рабочий день.
Обратите внимание, что если ваше ООО применяет УСН с объектом налогообложения «доходы», декларацию нужно сдавать только в случае, если вы хотите получить вычет по налогу на имущество или земельному налогу. В противном случае, сдавать декларацию не нужно.
Также стоит отметить, что если ваше ООО имеет обособленные подразделения, декларацию по УСН нужно сдавать по каждому из них отдельно. В этом случае, крайний срок сдачи декларации остается прежним — не позднее 31 марта следующего года.
Рекомендуем: заранее спланируйте сдачу декларации по УСН, чтобы не нарушить установленный срок и избежать штрафов. Если у вас возникли вопросы или сложности при заполнении декларации, обратитесь за помощью к специалистам.
Сроки сдачи декларации по УСН для ООО
Если ваше ООО применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), вам необходимо знать, что декларацию по УСН нужно сдавать ежегодно. Срок сдачи декларации по УСН для ООО — не позднее 31 марта следующего года после отчетного периода.
Важно! Если вы не сдадите декларацию в установленный срок, налоговая может начислить вам штраф в размере 1% от неуплаченной суммы налога, но не менее 1000 рублей.
Также стоит отметить, что если вы применяете упрощенку с объектом налогообложения «доходы», вам нужно уплатить авансовые платежи по налогу не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев в году. А если вы выбрали объект «доходы минус расходы», авансовые платежи уплачиваются не позднее 25-го числа первого и второго квартала.
Ответственность за несвоевременную сдачу декларации по УСН
Если вы не сдадите декларацию по УСН в установленный срок, вас ждут неприятные последствия. Налоговая инспекция может начислить штраф в размере 1% от суммы налога, подлежащей уплате, за каждый полный или неполный месяц просрочки. При этом минимальный штраф составит 1000 рублей, а максимальный — 30% от указанной суммы налога.
Кроме того, за каждый день просрочки начисляются пени в размере 1/300 от ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пени начисляются до момента уплаты налога или до момента вступления в силу решения суда о взыскании налога.
Если вы не сдадите декларацию вовсе, вам грозит штраф в размере 5% от суммы налога, подлежащей уплате, за каждый полный или неполный месяц просрочки. При этом минимальный штраф составит 1000 рублей.
Чтобы избежать этих неприятностей, рекомендуем сдавать декларацию по УСН своевременно. Если вы не можете сделать это самостоятельно, обратитесь за помощью к квалифицированному бухгалтеру.