Содержание
Первый шаг к правильному ведению самозанятых в 1С 8.3 — настройка режима налогообложения. Перейдите в раздел «Налоги и отчетность» и выберите «Режимы налогообложения». Добавьте новый режим «Налог на профессиональный доход» и заполните необходимые поля.
Далее, создайте нового контрагента — самозанятого. В разделе «Клиенты и поставщики» нажмите «Добавить контрагента» и выберите тип «Физическое лицо». Заполните все необходимые поля, не забывая указать статус «Самозанятый».
Теперь можно приступать к оформлению документов. Для этого создайте новый документ «Отчет самозанятого». В нем укажите период, за который составляется отчет, и реквизиты самозанятого. После заполнения всех полей нажмите «Провести и закрыть».
Для расчета налога на профессиональный доход воспользуйтесь кнопкой «Рассчитать налог». Система автоматически подсчитает сумму налога, которую самозанятый должен перечислить в бюджет.
Не забывайте своевременно сдавать отчеты и платить налоги. В 1С 8.3 вы можете настроить напоминания о сроках сдачи отчетности и оплаты налогов. Это поможет вам всегда оставаться в курсе своих обязательств и избежать штрафов.
Проводка самозанятых в 1С 8.3
Для начала, убедитесь, что в вашей базе 1С 8.3 активирован модуль «Самозанятые». Если нет, его необходимо включить.
Создание самозанятого
Чтобы создать самозанятого, перейдите в раздел «Зарплата и кадры» — «Сотрудники» и нажмите кнопку «Добавить сотрудника». Заполните необходимые поля, обратите внимание на поле «Категория налогоплательщика», где нужно выбрать «Самозанятый».
- Укажите ФИО, ИНН, контактные данные и другие реквизиты.
- Заполните раздел «Сведения о трудовой деятельности» и «Сведения о налогах».
- Укажите ставку налога (обычно 4% или 6%) и выберите способ оплаты налога.
Проводка выплат самозанятому
Для проведения выплат самозанятому перейдите в раздел «Зарплата и кадры» — «Начисление зарплаты». Выберите период и сотрудников, среди которых будет самозанятый. Заполните таблицу начислений, указав вид выплаты (например, вознаграждение за выполненные работы) и сумму.
- Нажмите кнопку «Провести» и проверьте сформированные документы.
- После проверки нажмите кнопку «Провести» и дождитесь окончания проведения.
- После проведения выплаты, система автоматически сформирует и зарегистрирует квитанцию для самозанятого.
Не забудьте своевременно оплачивать налоги за самозанятого, чтобы избежать штрафов и пеней. Для этого воспользуйтесь разделом «Зарплата и кадры» — «Налоги с выплат самозанятым».
Регистрация самозанятого в программе
Начните с открытия программы 1С:Бухгалтерия 8.3 и перейдите в раздел «Зарплата и кадры». Далее выберите пункт «Сотрудники» и нажмите на кнопку «Добавить сотрудника». В открывшейся форме заполните все необходимые поля, в том числе ФИО, ИНН, СНИЛС и контактные данные. После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Записать и закрыть».
Далее перейдите в раздел «Налоги и отчеты» и выберите пункт «Самозанятые». Нажмите на кнопку «Добавить самозанятого» и в открывшейся форме выберите сотрудника, которого вы только что добавили. В поле «Статус» выберите «Самозанятый». После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Записать и закрыть».
Теперь вы можете вести учет доходов и расходов самозанятого, а также формировать отчетность в налоговую службу. Не забудьте своевременно вносить изменения в карточку самозанятого, если его данные меняются.
Оформление документов при работе с самозанятым
При работе с самозанятым важно правильно оформить документы, чтобы избежать возможных рисков и проблем в будущем. Первое, что вам нужно сделать, это заключить договор с самозанятым. В договоре должны быть указаны предмет договора, права и обязанности сторон, сроки и порядок оплаты, а также ответственность за нарушение условий договора.
Также при работе с самозанятым вам понадобятся акты выполненных работ. Акт должен содержать подробное описание выполненных работ, их стоимость и дату выполнения. Акт является подтверждением факта выполнения работ и основанием для оплаты.
Не забудьте выдать самозанятому акт сдачи-приемки работ. Этот документ подтверждает, что самозанятый выполнил работы надлежащим образом и вы приняли их. Акт должен содержать описание работ, их стоимость и дату приемки.
При оплате работ самозанятому не забудьте выдать ему кассовый чек или бланк строгой отчетности. Эти документы подтверждают факт оплаты и являются основанием для налогового вычета для самозанятого.
Наконец, при работе с самозанятым важно вести учет расходов на оплату его услуг. Эти расходы можно учитывать в составе затрат на производство или реализацию товаров, работ или услуг. Однако помните, что расходы на оплату услуг самозанятого не могут превышать 6% от выручки от реализации товаров, работ или услуг.