Содержание
Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем или руководителем организации, применяющей упрощенную систему налогообложения (УСН), то знаете, что декларация по УСН подается раз в год. Однако, случается, что декларация подается с опозданием, и тогда налоговая инспекция может начислить штраф. В этой статье мы расскажем, как оплатить штраф за просроченную декларацию по УСН.
Первое, что нужно сделать, это узнать сумму штрафа. Для этого обратитесь в налоговую инспекцию по месту регистрации вашей организации или индивидуального предпринимательства. Сумма штрафа рассчитывается исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и срока просрочки подачи декларации.
После того, как вы узнали сумму штрафа, можно приступать к его оплате. Оплатить штраф можно через банк или с помощью онлайн-сервисов. При оплате через банк вам понадобится квитанция, которую можно получить в налоговой инспекции. При оплате онлайн можно воспользоваться сервисом «Уплата налогов для физлиц» на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
При оплате штрафа важно указать правильные реквизиты налоговой инспекции, ИНН и КПП вашей организации или индивидуального предпринимателя, а также правильно указать код бюджетной классификации (КБК). КБК для штрафа за просрочку подачи декларации по УСН — 182 1 05 01020 01 1000 110.
После оплаты штрафа сохраните квитанцию или чек об оплате. Эти документы могут понадобиться в случае возникновения споров с налоговой инспекцией.
Штраф за просроченную декларацию по УСН: как оплатить
Если вы пропустили срок сдачи декларации по УСН, вам грозит штраф в размере 1% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не менее 1000 рублей и не более 30% от этой суммы. Чтобы оплатить штраф, следуйте этим шагам:
1. Рассчитайте размер штрафа. Для этого воспользуйтесь формулой: Штраф = (Налоговая база × Ставка налога × 1%) × Количество месяцев просрочки. Если получившаяся сумма меньше 1000 рублей, штраф составит 1000 рублей. Если больше 30% от налоговой базы, штраф ограничивается этой величиной.
2. Получите квитанцию на оплату штрафа. Для этого обратитесь в налоговую инспекцию по месту регистрации вашей организации или индивидуального предпринимателя. Также квитанцию можно сформировать и распечатать самостоятельно на сайте ФНС в сервисе «Уплата налогов, сборов и страховых взносов».
3. Оплатите штраф. Это можно сделать в любом банке, через онлайн-банк или на сайте ФНС. При оплате через банк или онлайн-банк не забудьте сохранить квитанцию об оплате. Если вы оплачиваете штраф на сайте ФНС, распечатайте квитанцию после оплаты.
4. Предоставьте квитанцию об оплате штрафа в налоговую инспекцию. Это можно сделать лично, через представителя или по почте. Если вы оплачивали штраф на сайте ФНС, квитанцию отправлять не нужно – информация об оплате автоматически поступит в налоговую.
Важно помнить, что оплата штрафа не освобождает от обязанности подать просроченную декларацию. Сделайте это как можно скорее, чтобы избежать дополнительных санкций.
Размер штрафа за просроченную декларацию по УСН
Если вы опоздали с подачей декларации по УСН, вам грозит штраф. Размер штрафа составляет 5% от суммы налога, подлежащей уплате (п. 1 ст. 119 НК РФ). Минимальный штраф не может быть меньше 1000 рублей, а максимальный — больше 30% от этой суммы, но не менее 1000 рублей.
Например, если вы должны были заплатить налог в размере 5000 рублей, а декларацию подали с опозданием, штраф составит 250 рублей (5% от 5000 рублей). Если же налог составляет 10000 рублей, штраф будет равен 5000 рублей (5% от 10000 рублей).
Обратите внимание, что штраф начисляется за каждый полный или неполный месяц просрочки. То есть, если вы опоздали всего на один день, штраф все равно будет считаться за целый месяц.
Чтобы избежать штрафа, подавайте декларацию вовремя. Сроки подачи декларации по УСН зависят от объекта налогообложения и установлены статьей 346.25 НК РФ. Обычно это 31 марта следующего года после окончания налогового периода.
Как оплатить штраф за просроченную декларацию по УСН
Если вы получили штраф за просроченную декларацию по УСН, не паникуйте. Оплатить его можно быстро и просто, следуя нашим рекомендациям.
- Шаг 1: Узнайте размер штрафа. Он составляет 5% от неуплаченной суммы налога, но не менее 1000 рублей.
- Шаг 2: Зайдите на официальный сайт Федеральной налоговой службы (ФНС) России и найдите раздел «Уплата налогов, сборов и взносов в ФНС России».
- Шаг 3: Выберите «Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)» или «Налог, сбор, пошлина (прочие налоги)».
- Шаг 4: Введите свои данные: ИНН, фамилию, имя и отчество, а также сумму штрафа.
- Шаг 5: Выберите способ оплаты: наличными через банк или онлайн через банковскую карту.
- Шаг 6: Распечатайте квитанцию или сохраните ее в электронном виде. После оплаты штрафа сохраните квитанцию для возможного предъявления в ФНС.
Если у вас есть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, вы можете оплатить штраф там. Просто найдите свой штраф в разделе «Задолженность» и следуйте инструкциям.
Если вы не можете оплатить штраф онлайн, посетите ближайшее отделение банка и оплатите штраф наличными, предъявив квитанцию.
Важно помнить, что оплатить штраф нужно в течение 30 дней с момента получения уведомления от ФНС. В противном случае штраф будет расти каждый день.