Шаг за шагом — как правильно заполнить декларацию по УСН

0
11

Как правильно заполнить декларацию с усн

Первый шаг к правильному заполнению декларации по УСН — это понимание, что вам нужно заполнить. Декларация состоит из титульного листа и нескольких разделов, в зависимости от выбранного объекта налогообложения (доходы или доходы минус расходы).

Начните с заполнения титульного листа. Укажите ИНН и КПП вашей организации, а также период, за который подается декларация. Если вы заполняете декларацию на бумаге, не забудьте указать количество страниц и листов, а также поставить подпись и дату.

Теперь перейдем к заполнению разделов. Если вы выбрали объект налогообложения «доходы», вам нужно заполнить раздел 1.1. Укажите сумму доходов, полученных в отчетном периоде, а также сумму налога, подлежащего уплате в бюджет. Если вы выбрали объект налогообложения «доходы минус расходы», вам нужно заполнить раздел 2. Укажите сумму доходов и расходов, а также сумму налога, подлежащего уплате в бюджет.

После заполнения всех разделов, проверьте правильность указанных данных и подпишите декларацию. Если вы заполняете декларацию в электронном виде, не забудьте подписать ее электронной подписью.

Как правильно заполнить декларацию с УСН

Заполните титульный лист декларации. Укажите ИНН, КПП, полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, период, за который подается декларация, и код налогового органа.

Раздел 1.1.1

В этом разделе укажите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. Если вы применяете УСН доходы минус расходы, заполните строку 210. Если УСН доходы, заполните строку 220.

Пример: Если ваша выручка за год составила 5 млн рублей, а расходы — 3 млн рублей, то налог к уплате составит (5 млн — 3 млн) х 15% = 300 тыс. рублей. В строке 210 укажите эту сумму.

Раздел 2.1.1

В этом разделе укажите доходы, полученные в отчетном периоде. Если вы применяете УСН доходы, заполните строку 110. Если УСН доходы минус расходы, заполните строки 120-140.

Пример: Если ваша выручка за год составила 5 млн рублей, то в строке 110 укажите эту сумму. Если вы применяете УСН доходы минус расходы, в строке 120 укажите сумму расходов, например, 3 млн рублей.

После заполнения декларации не забудьте проверить правильность указанных данных и подписать документ. Декларацию можно подать в налоговую инспекцию лично, по почте или через интернет.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  УСН по двум ОКВЭД - как заполнить декларацию

Выбор объекта налогообложения

При выборе объекта налогообложения для УСН важно учитывать виды деятельности и ожидаемый доход. Существует два варианта:

  • Доходы — налоговая ставка составляет 6% от полученного дохода. Этот вариант подходит для организаций, чей годовой доход не превышает 150 млн рублей.
  • Доходы минус расходы — налоговая ставка составляет 15% от прибыли (доходы минус расходы). Этот вариант выгоден для организаций, имеющих высокие расходы, связанные с ведением деятельности.

Рекомендуется выбрать тот вариант, который обеспечит наименьшую налоговую нагрузку, учитывая специфику деятельности и ожидаемый доход. После выбора объекта налогообложения, информацию необходимо указать в декларации по УСН.

Заполнение титульного листа

Начните заполнение декларации с усн с титульного листа. Это первый и один из самых важных разделов, где вы указываете общую информацию о себе и своей деятельности.

Укажите свои ФИО

В поле «Фамилия, имя, отчество» укажите свои полные ФИО в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Если вы индивидуальный предприниматель, укажите свою фамилию, имя и отчество, а не название вашего ИП.

Выберите налоговую инспекцию

Укажите код налоговой инспекции, в которую вы подаете декларацию. Если вы не знаете код своей налоговой инспекции, найдите его на официальном сайте ФНС России или обратитесь в саму налоговую инспекцию.

Важно! Укажите код налоговой инспекции правильно, иначе декларацию могут не принять или задержать ее обработку.

Укажите свой ИНН

В поле «ИНН» укажите свой индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Если у вас нет ИНН, оставьте это поле пустым.

Выберите налоговый период

Укажите налоговый период, за который вы подаете декларацию. Обычно это год или квартал. Если вы подаете декларацию впервые, укажите период, за который вы хотите начислить налог.

Выберите объект налогообложения

Укажите объект налогообложения, который вы выбрали при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это может быть доход, доход минус расход или патент.

Пример: Если вы выбрали упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доход», укажите код «1».

Укажите код по ОКВЭД

Укажите код по Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), который соответствует вашему основному виду деятельности. Если вы не знаете свой код ОКВЭД, найдите его в выписке из ЕГРИП или обратитесь в налоговую инспекцию.

Важно! Укажите код ОКВЭД правильно, иначе налоговая инспекция может отказать в принятии декларации или начислить вам налог не по тому тарифу, который вы выбрали.

Укажите статус налогоплательщика

Укажите свой статус налогоплательщика. Если вы индивидуальный предприниматель, укажите код «720».

После заполнения титульного листа переходите к заполнению основных разделов декларации. Будьте внимательны и аккуратны при заполнении, чтобы избежать ошибок и проблем с налоговой инспекцией.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь