Содержание
Если вы индивидуальный предприниматель, работающий по упрощенной системе налогообложения (УСН), то знаете, что обязанность подавать декларацию по итогам года лежит на вас. Но не волнуйтесь, это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Давайте разберемся, как самостоятельно подать декларацию в налоговую инспекцию.
Первый шаг — подготовить декларацию. Для этого вам понадобится специальная форма декларации по УСН, утвержденная приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@. Вы можете скачать бланк декларации на официальном сайте ФНС или воспользоваться специальной программой для заполнения, например, «Налогоплательщик ЮЛ» или «Налогоплательщик ИП».
Заполняя декларацию, будьте внимательны и аккуратны. Все данные должны быть указаны точно и без ошибок. Обратите особое внимание на раздел 2.1, где указывается объект налогообложения и ставка налога. Если вы применяете упрощенку с объектом «доходы», ставка налога составляет 6% (или 4% в некоторых регионах). Если объект «доходы минус расходы», ставка — 15% (или 10% в некоторых регионах).
После того, как декларация заполнена, ее нужно распечатать и подписать. Если вы подаете декларацию лично, не забудьте взять с собой паспорт. Если вы отправляете декларацию по почте, сделайте это ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
Срок подачи декларации по УСН — не позднее 30 апреля следующего года. Например, если вы подаете декларацию за 2021 год, сделать это нужно не позднее 30 апреля 2022 года. Но помните, что если последний день срока приходится на выходной, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Если вы впервые подаете декларацию по УСН, или у вас есть сомнения в правильности заполнения, не стесняйтесь обратиться за помощью к налоговому консультанту или специалисту налоговой инспекции. Они всегда готовы оказать вам содействие.
Как самому подать декларацию в налоговую по УСН
Первый шаг — скачайте бланк декларации на сайте налоговой службы. Для УСН это форма по КНД 1152017. Бланк доступен в формате Excel или PDF.
Заполните декларацию. В ней нужно указать свои данные, данные о доходах и расходах, а также рассчитать налоговую базу и сумму налога. Будьте внимательны при заполнении, так как любая ошибка может привести к штрафам или проблемам с налоговой инспекцией.
Заполнение декларации
В декларации по УСН нужно указать:
- Сведения о налогоплательщике (ИНН, КПП, ОГРН, название организации или ФИО индивидуального предпринимателя)
- Доходы и расходы по предпринимательской деятельности
- Расчет налоговой базы и суммы налога
Важно! Если вы применяете упрощенку с объектом «доходы минус расходы», то расходы нужно подтвердить документами.
После заполнения декларации нужно проверить правильность заполнения и рассчитанных сумм. Для этого можно воспользоваться специальными программами или калькуляторами на сайте налоговой службы.
Подача декларации
Декларацию можно подать несколькими способами:
- Лично или через представителя в налоговую инспекцию по месту регистрации
- По почте заказным письмом с описью вложения
- Электронно через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой службы
Если вы подаете декларацию лично или через представителя, то нужно иметь при себе паспорт и доверенность, если декларацию подает представитель.
После подачи декларации нужно сохранить квитанцию об оплате налога и документы, подтверждающие расходы, если вы применяете упрощенку с объектом «доходы минус расходы». Эти документы могут понадобиться в случае выездной налоговой проверки.
Подготовка к подаче декларации
Далее, необходимо собрать все необходимые документы. Для ИП на УСН это, как правило, книга учета доходов и расходов, а также документы, подтверждающие расходы. Если вы используете онлайн-бухгалтерию, все документы уже готовы к использованию.
После сбора документов, можно приступать к заполнению декларации. Рекомендуем использовать только актуальные бланки декларации, которые можно скачать на официальном сайте налоговой службы. Бланки декларации меняются каждый год, поэтому важно использовать актуальный бланк.
При заполнении декларации, обратите внимание на правильность заполнения реквизитов. Все реквизиты должны быть заполнены в соответствии с регистрационными документами ИП. Также важно правильно указать коды по ОКВЭД и систему налогообложения.
После заполнения декларации, ее необходимо проверить на наличие ошибок. Для этого можно воспользоваться специальными программами, которые помогут выявить ошибки в декларации. Если ошибки найдены, их необходимо исправить.
Наконец, декларацию можно подавать в налоговую службу. Это можно сделать лично, через доверенное лицо или по почте. Рекомендуем сохранить квитанцию об оплате государственной пошлины и чек об отправке декларации, если вы подаете ее по почте.
Заполнение декларации
Начните с заполнения титульного листа декларации. Укажите свой ИНН, ФИО, адрес регистрации, контактный телефон и период, за который подается декларация. Не забудьте указать код налогового органа, в который подается декларация.
Далее переходите к заполнению раздела 1.1 декларации. Здесь указывается сумма доходов, полученных за налоговый период. Если вы применяете упрощенную систему налогообложения (УСН), то укажите сумму доходов, уменьшенную на величину расходов. Не забудьте указать код налоговой ставки, который зависит от объекта налогообложения.
Важно! При заполнении декларации используйте только печатные буквы и цифры. Не допускайте ошибок и исправлений.
В разделе 1.2 декларации указывается сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. Она рассчитывается как произведение суммы доходов, указанной в разделе 1.1, и налоговой ставки. Если вы имеете право на налоговые вычеты или льготы, то укажите их величину в соответствующих разделах декларации и пересчитайте сумму налога к уплате.
В завершение декларации укажите количество страниц и приложений, а также подпись и дату подачи декларации.
Заполняя декларацию, следуйте инструкции по заполнению, которая приведена в конце декларации. Если у вас возникли трудности при заполнении, обратитесь за помощью к налоговому консультанту или воспользуйтесь онлайн-сервисами ФНС России.