Содержание
Первый шаг к успешному заполнению декларации по УСН за 2019 — это правильный выбор налоговой службы. Определитесь, в какую инспекцию вы будете подавать отчетность, исходя из места регистрации вашего бизнеса или жительства.
Далее, вам понадобится бланк декларации. Вы можете скачать его на официальном сайте ФНС или воспользоваться специальной программой для заполнения, например, «Декларация». Не забудьте указать правильный код налоговой службы в поле «Код налогового органа».
Теперь перейдем к заполнению основных разделов декларации. В разделе 1 укажите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. В разделе 2 заполните сведения о доходах и расходах вашей компании. Если вы применяете упрощенку с объектом «доходы», то указываете только доходы. Если с объектом «доходы минус расходы», то и доходы, и расходы.
Важно! При заполнении декларации будьте внимательны и аккуратны. Любая ошибка может привести к штрафам и проблемам с налоговой службой. Если у вас возникнут трудности, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалистам или консультантам ФНС.
После заполнения декларации не забудьте проверить ее на ошибки и опечатки. Для этого можно воспользоваться специальной программой проверки декларации, доступной на сайте ФНС. Если все в порядке, можно распечатывать декларацию и отправлять ее в налоговую службу.
Если вы подаете декларацию в электронном виде, то вам понадобится электронная подпись и специальная программа для отправки отчетности. После отправки декларации не забудьте проверить, принята ли она налоговой службой. Это можно сделать на сайте ФНС или в личном кабинете налогоплательщика.
Заполнение декларации по УСН за 2019 год
Далее, заполните титульный лист. Укажите ИНН, КПП, ОКТМО, период представления декларации (2019 год), количество страниц и приложений. Не забудьте поставить подпись и дату.
Основной раздел декларации — это раздел 1.1 или 2.1 в зависимости от выбранной формы. Здесь укажите сумму доходов или доходов минус расходов за отчетный период. Если вы применяете объект «доходы», не забудьте указать сумму страховых взносов, уплаченных за себя и работников.
Если вы применяете объект «доходы минус расходы», заполните также раздел 2.2. В нем укажите сумму расходов, которые вы учитываете при расчете налога. К таким расходам относятся затраты на покупку сырья, материалов, оплату труда, аренду помещений и др.
После заполнения основных разделов, проверьте правильность расчета налога. Для этого воспользуйтесь калькулятором на сайте ФНС. Если все верно, распечатайте декларацию в двух экземплярах, подпишите и отправьте в налоговую инспекцию.
Подготовка к заполнению декларации
- Книга учета доходов и расходов (КУДиР)
- Документы, подтверждающие расходы (чеки, квитанции, накладные и т.д.)
- Документы, подтверждающие доходы (договоры, акты, платежные поручения и т.д.)
- Документы, подтверждающие право на применение УСН (уведомление налогового органа)
После сбора всех документов, проверьте правильность заполнения КУДиР. В ней должны быть отражены все доходы и расходы за отчетный период. Если вы обнаружили ошибки, исправьте их и сделайте соответствующие исправления в декларации.
Далее, вам нужно определиться с объектом налогообложения. УСН может применяться с объектом налогообложения «доходы» или «доходы минус расходы». Выберите тот объект, который наиболее выгоден для вашей компании.
Также, не забудьте проверить правильность расчета налоговой базы и суммы налога к уплате. Для этого используйте формулы, приведенные в Налоговом кодексе РФ.
Важно! Если вы не можете самостоятельно заполнить декларацию, обратитесь за помощью к квалифицированному бухгалтеру или воспользуйтесь услугами специализированных компаний.
Заполнение декларации по УСН за 2019 год
Первый шаг при заполнении декларации по УСН за 2019 год — определение объекта налогообложения. Выберите один из двух вариантов: доходы или доходы минус расходы. Это зависит от того, какой режим налогообложения вы применяли в течение года.
Если вы выбрали режим «доходы», вам нужно указать сумму доходов, полученных в течение года. Заполните Титульный лист и раздел 1.1 декларации. В разделе 1.1 укажите сумму налога, подлежащего уплате в бюджет. Если вы применяете пониженную ставку налога, укажите ее в соответствующем поле.
Если вы выбрали режим «доходы минус расходы», вам нужно указать сумму доходов и расходов, понесенных в течение года. Заполните Титульный лист, раздел 1.1 и раздел 2 декларации. В разделе 2 укажите сумму расходов, которые вы можете учесть при расчете налога. В разделе 1.1 укажите сумму налога, подлежащего уплате в бюджет. Если вы применяете пониженную ставку налога, укажите ее в соответствующем поле.
При заполнении декларации обратите внимание на следующее:
- Используйте только печатные буквы и цифры.
- Заполняйте декларацию на русском языке.
- Укажите полные данные о себе и своем бизнесе.
- Заполняйте декларацию в соответствии с инструкцией по заполнению, утвержденной ФНС России.
Если у вас возникли трудности при заполнении декларации, обратитесь за помощью к специалисту или воспользуйтесь онлайн-сервисами ФНС России.