Содержание
Первый шаг при заполнении декларации УСН «Доходы минус расходы» — правильно указать код налоговой инспекции, в которую вы подаете декларацию. Код можно найти на сайте ФНС или в уведомлении о постановке на учет в налоговом органе.
Далее, заполните раздел 1.1 декларации. Укажите код по ОКТМО, который соответствует вашему муниципальному образованию. Затем, укажите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. Если у вас есть право на налоговые вычеты или льготы, не забудьте их учесть.
В разделе 1.2 укажите код бюджетной классификации (КБК), который соответствует вашему виду деятельности. КБК можно найти на сайте ФНС или в платежных документах, которые вы получаете от банка.
Раздел 2 заполняется налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы минус расходы». Укажите сумму доходов и расходов за отчетный период. Не забудьте приложить к декларации документы, подтверждающие расходы.
Важно! При заполнении декларации будьте внимательны и аккуратны. Ошибки и неточности могут привести к штрафам и пеням. Если у вас возникли сомнения или вопросы, обратитесь за консультацией к специалисту.
Заполнение декларации УСН «Доходы минус расходы»
Начните заполнение декларации УСН «Доходы минус расходы» с указания ИНН и КПП вашей организации. Затем перейдите к заполнению титульного листа, где укажите период, за который подается декларация, и количество страниц, на которых представлены сведения.
Далее перейдите к разделу 1.1 «Сведения о доходах». Здесь вам нужно указать общую сумму доходов, полученных в отчетном периоде. Не забудьте включить в эту сумму все виды доходов, предусмотренные статьей 248 НК РФ.
В разделе 1.2 «Сведения о расходах» укажите общую сумму расходов, понесенных в отчетном периоде. В этом разделе важно правильно классифицировать расходы в соответствии с подпунктами статьи 346.16 НК РФ. Не забудьте приложить подтверждающие документы к декларации.
В разделе 1.3 «Расчет налога» рассчитайте сумму налога к уплате. Для этого из общей суммы доходов вычтите общую сумму расходов и умножьте полученную разницу на ставку налога (15% или 20%, в зависимости от региона).
Наконец, в разделе 2 укажите сведения о среднесписочной численности работников за отчетный период. После заполнения всех разделов декларации проверьте правильность указанных данных и подпишите декларацию.
Подготовка к заполнению декларации
Прежде чем приступить к заполнению декларации по УСН «доходы минус расходы», убедитесь, что у вас есть все необходимые документы и данные. Вам понадобятся:
- Документы, подтверждающие полученные доходы (например, договоры с клиентами, накладные, акты выполненных работ или оказанных услуг).
- Документы, подтверждающие произведенные расходы (например, чеки, квитанции, накладные, акты о приеме-передаче товара или услуг).
- Данные о расчетах с контрагентами (например, акты сверки, платежные поручения, выписки по расчетному счету).
- Данные о начисленных страховых взносах и уплаченных налогах.
Важно! Все документы должны быть правильно оформлены и соответствовать законодательству. Если у вас есть сомнения в правильности оформления документов, проконсультируйтесь со специалистом.
Также перед заполнением декларации проверьте правильность расчета налога. Для этого воспользуйтесь онлайн-калькулятором на официальном сайте ФНС или программой для расчета налога.
После того, как вы собрали все необходимые документы и проверили расчет налога, можно приступать к заполнению декларации. Но перед этим убедитесь, что у вас установлена актуальная версия программы для заполнения декларации.
Заполнение декларации
Начните заполнение декларации с указания ваших личных данных. Включите полное имя, ИНН, адрес и контактную информацию. Будьте внимательны, чтобы избежать ошибок, так как это может привести к задержкам в обработке вашей декларации.
Далее, перейдите к разделу, посвященному вашим доходам. Включите все виды доходов, полученных вами в течение отчетного периода, таких как заработная плата, доходы от бизнеса, аренды или продажи имущества. Используйте точные цифры и не забывайте о возможности получения налоговых вычетов.
После того, как вы указали все свои доходы, перейдите к разделу расходов. Включите все расходы, связанные с вашим бизнесом или профессиональной деятельностью, такие как затраты на материалы, оплату труда наемных работников, аренду помещений и т.д. Не забудьте сохранить все соответствующие чеки и квитанции для подтверждения расходов.
Важно! Помните, что расходы должны быть экономически обоснованными и документально подтвержденными. Не включайте личные расходы в декларацию, так как они не могут быть учтены при расчете налога.
После заполнения всех разделов, перепроверьте всю информацию на наличие ошибок и неточностей. Используйте калькулятор для расчета налога и убедитесь, что все цифры совпадают. Если вы обнаружите ошибку, исправьте ее и пересчитайте налог.
Наконец, распечатайте декларацию и подпишите ее. Если вы отправляете декларацию по почте, используйте заказное письмо с уведомлением о вручении. Если вы подаете декларацию в электронном виде, используйте специальную программу или сервис, предоставленный налоговой службой.