Пошаговое заполнение декларации по УСН за 2021 год

0
12

Как заполнять декларацию по усн за 2021

Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем или организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения (УСН), то знаете, что декларацию по УСН необходимо подавать ежегодно. В этой статье мы расскажем, как заполнить декларацию по УСН за 2021 год без ошибок и в кратчайшие сроки.

Первый шаг при заполнении декларации — определиться с объектом налогообложения. УСН может применяться с объектом «доходы» или «доходы минус расходы». Если вы применяете объект «доходы», то налоговая ставка составляет 6%, а если «доходы минус расходы» — 15%. Выберите объект налогообложения, который наиболее выгоден для вашего бизнеса.

Далее переходим к заполнению титульного листа декларации. Укажите ИНН, КПП, код налогового органа, по cui вы зарегистрированы, и период, за который подается декларация. Если вы подаете декларацию впервые, то укажите код «1» в поле «Номер корректировки», если нет — укажите «0».

Заполнение основной части декларации зависит от выбранного объекта налогообложения. Если вы выбрали объект «доходы», то заполните раздел 2.1 декларации. Укажите сумму доходов, полученных в отчетном периоде, и рассчитайте налоговую базу. Если вы выбрали объект «доходы минус расходы», то заполните раздел 2.2 декларации. Укажите сумму доходов и расходов, а также рассчитайте налоговую базу.

После заполнения основной части декларации переходим к заполнению раздела 1. Укажите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, и коды бюджетной классификации. Не забудьте указать сумму авансовых платежей, уплаченных в течение года, если вы их производили.

Перед подачей декларации обязательно проверьте правильность заполнения всех полей. Используйте специальные программы для проверки декларации, например, «Налогоплательщик ЮЛ» или «Налогоплательщик ИП». Если декларация заполнена верно, то можно подавать ее в налоговую инспекцию. Сделать это можно лично, по почте или в электронном виде через интернет.

Как заполнять декларацию по УСН за 2021 год

Первый шаг — скачайте бланк декларации по УСН на сайте ФНС. Для 2021 года форма декларации не изменилась, поэтому используйте бланк за 2020 год.

Заполняйте декларацию в электронном виде, используя специальную программу, например, «Декларация» или «Налогоплательщик ЮЛ». Это поможет избежать ошибок и сэкономит время.

  • Заполните титульный лист. Укажите ИНН, КПП, ОКТМО, код налогового органа, период представления декларации (2021 год) и номер корректировки (если декларация подается повторно).
  • Заполните раздел 1.1. Укажите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, или сумму убытка, переносимого на следующий год.
  • Заполните раздел 2.1. Укажите доходы и расходы, учитываемые при определении налоговой базы. Если вы применяете упрощенку с объектом «доходы», заполните только строки с доходами. Если объект «доходы минус расходы», заполните строки с доходами и расходами.
  • Заполните раздел 3.1. Укажите сумму налога, исчисленного за налоговый период, и сумму авансовых платежей, уплаченных в течение налогового периода.
  • Заполните раздел 4.1. Укажите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, или сумму убытка, переносимого на следующий год.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Заполнение декларации по УСН за 2016 год - пошаговое руководство

После заполнения декларации проверьте правильность указанных данных и отправьте ее в налоговую инспекцию. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или через оператора связи.

Если у вас остались вопросы, обратитесь за консультацией к налоговому специалисту или в налоговую инспекцию по месту регистрации вашей организации.

Подготовка к заполнению декларации

Прежде чем приступить к заполнению декларации по УСН за 2021 год, важно подготовить необходимые документы и информацию. Во-первых, убедитесь, что у вас есть все документы, подтверждающие ваши доходы и расходы за отчетный период. Это могут быть кассовые чеки, банковские выписки, накладные, акты выполненных работ и т.д.

Во-вторых, проверьте правильность расчета налоговой базы. Для этого используйте формулу: доходы минус расходы. Не забудьте учесть все возможные вычеты и льготы, на которые вы имеете право.

В-третьих, подготовьте декларацию по УСН. Для этого можно использовать специальную программу, разработанную ФНС, или воспользоваться услугами бухгалтера. Не забудьте проверить правильность заполнения всех полей и строк.

Рекомендации по заполнению декларации

При заполнении декларации по УСН важно соблюдать определенные правила. Во-первых, используйте печатные буквы и не сокращайте слова. Во-вторых, будьте внимательны при указании кодов и номеров. В-третьих, не допускайте ошибок и исправлений. Если вы допустили ошибку, лучше заполнить декларацию заново.

Также рекомендуется заполнять декларацию поэтапно, начиная с титульного листа. Не забудьте указать правильный код налогового органа, свой ИНН и КПП, а также период, за который подается декларация.

После заполнения декларации обязательно проверьте правильность указанных данных. Для этого можно воспользоваться специальной программой, разработанной ФНС, или обратиться за помощью к специалисту.

Заполнение декларации по УСН

Первый шаг при заполнении декларации по УСН — определиться с объектом налогообложения. Это может быть доход или доход за вычетом расходов. Выбор объекта зависит от вашего бизнеса и условий, в которых вы работаете.

После того, как вы выбрали объект налогообложения, переходите к заполнению титульного листа декларации. Укажите ИНН, КПП, полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, а также период, за который подается декларация.

Заполнение раздела 1.1 декларации по УСН

В разделе 1.1 отражаются сведения о сумме налога, подлежащей уплате в бюджет. Если вы выбрали объект налогообложения «доходы», заполните строку 110. Если вы выбрали объект «доходы минус расходы», заполните строку 120.

Не забудьте указать код по ОКТМО и КБК, соответствующие вашему муниципальному образованию и виду налога. Также укажите сумму авансового платежа, если он был уплачен в течение отчетного периода.

Заполнение раздела 2.1 декларации по УСН

В разделе 2.1 отражаются сведения о доходах и расходах налогоплательщика. Если вы выбрали объект налогообложения «доходы», заполните строки 101-110. Если вы выбрали объект «доходы минус расходы», заполните строки 121-130.

При заполнении раздела 2.1 важно правильно указать все виды доходов и расходов, предусмотренные законодательством. Не забудьте приложить к декларации подтверждающие документы, такие как кассовые чеки, накладные, акты выполненных работ и т.д.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь