Содержание
Первый шаг к успешному заполнению декларации по УСН «доходы» за 2019 год — это правильный выбор налоговой службы, в которую вы будете подавать отчетность. Определитесь с инспекцией, в которой вы будете сдавать декларацию, исходя из места жительства или нахождения вашей организации.
После того, как вы выбрали налоговую службу, можно приступать к заполнению декларации. Начните с титульного листа, где укажите ИНН, КПП, ОКТМО и период, за который подается декларация. Не забудьте поставить галочку в поле «Налогоплательщик представляет налоговую декларацию в налоговый орган по месту своего учета».
Далее переходите к разделу 1.1, где указываются сведения о сумме налога, подлежащей уплате в бюджет. В поле «Код по ОКТМО» укажите код по месту нахождения вашей организации или жительства. В поле «Код по КБК» укажите код бюджетной классификации для налога УСН «доходы». В поле «Порядковый номер налогового периода» укажите год подачи декларации — 2019. В поле «Сумма налога» укажите сумму налога, которую вы рассчитали исходя из полученных доходов.
В разделе 2.1.1 укажите сумму доходов, полученных в отчетном периоде. Если вы применяете пониженные ставки налога, укажите код вида деятельности в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минфина России от 25.03.2019 N 58н. В поле «Сумма налога» укажите сумму налога, рассчитанную исходя из полученных доходов и применяемой ставки налога.
После заполнения всех разделов декларации, не забудьте проверить правильность указанных данных и подписать декларацию. Декларацию можно подать как на бумажном носителе, так и в электронной форме через интернет. Если вы подаете декларацию в электронной форме, не забудьте подписать ее электронной подписью.
Как правильно заполнить декларацию УСН «Доходы» в 2019 году
Заполняя титульный лист, укажите ИНН и КПП вашей организации, а также период, за который подается декларация. Если декларация подается впервые, укажите код «1» в поле «Номер корректировки». Если это уточненная декларация, укажите соответствующий код.
Раздел 1.1 «Сведения о суммах налога, подлежащих уплате в бюджет, по данным налогоплательщика»
В этом разделе укажите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. Для режима «Доходы» ставка налога составляет 6%. Укажите полученные доходы в графе «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет». Если вы применяете пониженную ставку налога, укажите соответствующий код в графе «Код по ОКТМО».
Раздел 1.2 «Сведения о суммах налога, подлежащих уплате в бюджет, по данным налогового органа»
Этот раздел заполняется налоговым органом на основании сведений, представленных налогоплательщиком. Вам необходимо проверить правильность указанных данных и подписать декларацию.
После заполнения декларации не забудьте проверить правильность указанных данных и отправить декларацию в налоговый орган. Сделать это можно лично, через доверенное лицо или по почте. Также возможно подать декларацию в электронном виде через специальные программы или сервисы ФНС.
Подготовка к заполнению декларации
Прежде чем приступить к заполнению декларации по УСН «доходы» за 2019 год, убедитесь, что у вас есть все необходимые документы и данные. Во-первых, вам понадобятся копии всех документов, подтверждающих полученные доходы. Это могут быть кассовые чеки, платежные поручения, акты выполненных работ или оказанных услуг и т.д.
Во-вторых, подготовьте расчет налоговой базы. Для этого сложите все полученные доходы за отчетный период и вычтите из них сумму расходов, если вы применяете упрощенку с объектом «доходы минус расходы». Если же вы применяете упрощенку с объектом «доходы», то расчет налоговой базы будет состоять всего из одного показателя — полученных доходов.
Также не забудьте подготовить сведения о среднесписочной численности сотрудников за предшествующий год. Эти данные необходимы для заполнения титульного листа декларации.
После того, как все документы и данные готовы, можно приступать к заполнению декларации. Но перед этим убедитесь, что вы используете актуальную форму декларации, так как она может меняться из года в год.
Заполнение декларации по форме 1152013
Начните с заполнения титульного листа декларации. Укажите ИНН, КПП, полное наименование организации, период, за который подается декларация, и номер корректировки. Не забудьте поставить подпись и печать организации.
Далее перейдите к заполнению раздела 1.1. Укажите код по ОКТМО и полное наименование муниципального образования, на территории которого зарегистрирована организация. В графе «Доходы от реализации товаров (работ, услуг)» укажите общую сумму доходов, полученных от реализации за отчетный период. В графе «Доходы, не связанные с реализацией» укажите сумму всех других доходов, полученных организацией.
Заполнение раздела 1.2
В этом разделе укажите сумму расходов, понесенных организацией в отчетном периоде. В графе «Расходы, связанные с производством и реализацией» укажите все расходы, связанные с деятельностью организации, например, затраты на сырье, материалы, оплату труда, аренду помещений и т.д. В графе «Убыток прошлых лет, подлежащий учету в текущем отчетном периоде» укажите сумму убытка прошлых лет, если такая сумма имеется.
После заполнения раздела 1.2 перейдите к заполнению раздела 2. Укажите сумму налога, подлежащего уплате в бюджет, исходя из ставки налога 6% от разницы между доходами и расходами. Если организация имеет право на применение пониженной ставки налога, укажите соответствующий код в графе «Код по ОКТМО».
Наконец, не забудьте проверить правильность заполнения декларации и приложить к ней необходимые документы, подтверждающие полученные доходы и понесенные расходы. После этого декларацию можно подавать в налоговую инспекцию.