Содержание
Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем или организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом налогообложения «доходы», вам необходимо ежегодно подавать декларацию по УСН. В этом случае вам понадобится заполнить декларацию по форме УСН 1%, так как ставка налога составляет 1% от полученного дохода.
Первый шаг в формировании декларации УСН 1% — это скачивание бланка декларации с официального сайта Федеральной налоговой службы (ФНС) или с помощью специальной программы, например, «Налогоплательщик ЮЛ» или «Налогоплательщик ИП». Бланк декларации состоит из титульного листа и двух разделов: Раздел 1.1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет» и Раздел 2.1 «Расчет налоговой базы и суммы налога по объекту налогообложения, определяемой как разница между полученными доходами и величиной расходов».
На титульном листе декларации необходимо указать ИНН и КПП организации или ИНН индивидуального предпринимателя, полное наименование организации или фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, код по ОКВЭД, период, за который подается декларация, и количество страниц декларации.
В Разделе 1.1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет» необходимо указать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет по строке 210, которая рассчитывается как 1% от суммы доходов, указанной в Разделе 2.1 «Расчет налоговой базы и суммы налога по объекту налогообложения, определяемой как разница между полученными доходами и величиной расходов».
В Разделе 2.1 «Расчет налоговой базы и суммы налога по объекту налогообложения, определяемой как разница между полученными доходами и величиной расходов» необходимо указать сумму доходов, полученных в отчетном периоде, и сумму расходов, связанных с извлечением доходов. Разница между этими двумя показателями и будет являться налоговой базой для расчета налога по ставке 1%.
После заполнения декларации необходимо проверить правильность указанных данных и подписать декларацию. Декларацию можно подать в налоговый орган лично или через представителя, направить по почте или подать в электронном виде через специальные программы, например, «Налогоплательщик ЮЛ» или «Налогоплательщик ИП». Срок подачи декларации по УСН 1% — не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Формирование декларации УСН в 1С
Начните с открытия программы 1С и перехода в раздел «Отчеты». Найдите и запустите отчет «Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН».
В открывшемся окне выберите период, за который вы хотите сформировать декларацию, и нажмите «Заполнить».
Система автоматически заполнит основные разделы декларации на основе данных из вашей базы 1С. Проверьте правильность заполнения и внесите необходимые корректировки.
Обратите внимание на раздел 2.1 «Доходы от реализации товаров (работ, услуг)». Здесь нужно указать общую сумму доходов, полученных вашей организацией за отчетный период.
В разделе 3 «Расходы, принимаемые для целей налогообложения» укажите все расходы, которые вы понесли в отчетном периоде. Не забудьте приложить подтверждающие документы к декларации.
После заполнения всех разделов проверьте правильность расчета налога в разделе 1.1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет». Если все верно, нажмите «Проверить» для проверки декларации на ошибки.
Если проверка прошла успешно, нажмите «Сформировать файл» для создания файла декларации в формате XML. Сохраните файл на своем компьютере.
Теперь вы можете отправить декларацию в налоговую службу через интернет, используя программу «Налогоплательщик ЮЛ» или услугу «Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН» на сайте ФНС России.
Подготовка к формированию декларации
Далее, соберите все необходимые документы. Это могут быть:
- Документы, подтверждающие доходы (кассовые чеки, платежные поручения, выписки из банка и т.д.);
- Документы, подтверждающие расходы (товарные чеки, накладные, акты выполненных работ и т.д.);
- Документы, подтверждающие право на применение УСН (свидетельство о регистрации, уведомление о переходе на УСН и т.д.).
Важно помнить, что все документы должны быть правильно оформлены и соответствовать требованиям законодательства. Если у вас есть сомнения в правильности оформления документов, обратитесь за консультацией к специалисту.
Также, перед формированием декларации, проверьте правильность расчета налоговой базы и суммы налога. Для этого воспользуйтесь калькулятором налога на сайте ФНС или специализированным программным обеспечением.
И последнее, но не менее важное — проверьте правильность заполнения декларации. Для этого воспользуйтесь инструкцией по заполнению декларации, доступной на сайте ФНС. Если вы не уверены в правильности заполнения, обратитесь за помощью к специалисту.
Формирование декларации в программе 1С
Для начала работы с декларацией в программе 1С перейдите в раздел «Отчеты» и найдите пункт «Декларация по УСН». Выберите год отчетности и нажмите «Создать декларацию».
На экране откроется окно «Декларация по УСН». Здесь вы можете увидеть общие сведения о вашей организации и период отчетности. Проверьте и при необходимости отредактируйте данные.
Заполнение раздела «Доходы и расходы»
Далее перейдите в раздел «Доходы и расходы». Здесь вам нужно указать сумму доходов и расходов за отчетный период. Обратите внимание, что доходы и расходы должны быть подтверждены первичными документами.
Для заполнения используйте кнопку «Добавить строку». В открывшемся окне выберите вид дохода или расхода из выпадающего списка и укажите сумму. Если у вас есть несколько видов доходов или расходов, добавьте столько строк, сколько необходимо.
После заполнения всех строк нажмите «Заполнить автоматически». Программа автоматически рассчитает сумму налога к уплате на основе указанных данных.
Проверка и отправка декларации
Прежде чем отправлять декларацию, убедитесь, что все данные заполнены верно. Для этого нажмите «Просмотр декларации» и проверьте все разделы.
Если все данные верны, нажмите «Отправить декларацию». Программа автоматически подготовит декларацию к отправке в налоговую службу. После отправки вы получите уведомление об успешной подаче декларации.