Пошаговое руководство — составление декларации УСН «доходы минус расходы»

0
11

Как составить декларации усн доходы минус расходы

Первый шаг в составлении декларации УСН «доходы минус расходы» — правильно определить объект налогообложения. В вашем случае это «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Далее, заполните титульный лист декларации, указав ИНН, КПП, ОКТМО и полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя. Не забудьте проставить код по классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

В разделе 1.1 укажите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. В разделе 1.2 заполните коды бюджетной классификации (КБК) и сумму авансового платежа по налогу, уплаченного за отчетный период.

Важно! При заполнении декларации используйте только официальные бланки, утвержденные ФНС России. Обратите внимание на заполнение каждого поля — ошибки могут привести к штрафам и проблемам с налоговой службой.

В разделе 2.1.1 укажите сумму доходов, полученных в отчетном периоде. В разделе 2.1.2 отразите расходы, связанные с извлечением доходов. К ним относятся затраты на приобретение товаров, работ, услуг, уплату налогов, страховых взносов и другие расходы, предусмотренные Налоговым кодексом РФ.

Не забудьте приложить к декларации подтверждающие документы, такие как кассовые чеки, накладные, акты выполненных работ и другие первичные документы, подтверждающие расходы.

После заполнения декларации проверьте правильность указанных данных и отправьте ее в налоговую службу. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России или через оператора почтовой связи.

Как составить декларацию УСН «Доходы минус расходы»

Первый шаг в составлении декларации УСН «Доходы минус расходы» — правильно заполнить титульный лист. Укажите ИНН, КПП, полное название организации или ФИО индивидуального предпринимателя, код по ОКВЭД, период, за который подается декларация, и количество страниц декларации.

Далее переходите к заполнению раздела 1.1 «Сумма доходов». Укажите общую сумму доходов, полученных в отчетном периоде. Внимательно заполняйте этот раздел, так как ошибки могут привести к переплате налогов.

В разделе 2.1 «Расходы, принимаемые для целей налогообложения» укажите все расходы, которые вы понесли в отчетном периоде. К ним относятся затраты на приобретение товаров, работ, услуг, уплату налогов, аренду помещений, оплату труда сотрудников и т.д.

В разделе 2.2 «Убыток прошлых налоговых периодов» укажите сумму убытка, полученного в прошлых периодах, если вы планируете его переносить на текущий период.

В разделе 3 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет» рассчитайте сумму налога, которую вам необходимо уплатить в бюджет. Для этого из общей суммы доходов вычтите сумму расходов и убытка прошлых периодов, а затем умножьте полученную разницу на ставку налога (15% или 20%, в зависимости от региона).

После заполнения всех разделов декларации, проверьте правильность заполнения и подпишите ее. Если вы подаете декларацию в электронном виде, подпишите ее электронной подписью.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Пошаговое руководство - составление декларации для ИП по УСН

Шаг 1: Подготовьте необходимые документы

Первый шаг к составлению декларации УСН «доходы минус расходы» — собрать все необходимые документы. Это поможет вам избежать ошибок и сэкономить время при заполнении декларации.

Во-первых, вам понадобятся документы, подтверждающие ваши доходы. Это могут быть кассовые чеки, банковские выписки, платежные поручения или другие документы, подтверждающие получение денежных средств от клиентов.

Во-вторых, подготовьте документы, подтверждающие ваши расходы. Это могут быть чеки, накладные, акты выполненных работ или другие документы, подтверждающие оплату товаров, работ или услуг, необходимых для ведения вашего бизнеса.

Также вам понадобятся документы, подтверждающие право на применение упрощенной системы налогообложения. Это может быть уведомление о постановке на учет в налоговом органе или копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Не забудьте сохранить все эти документы в течение пяти лет, так как налоговая инспекция может потребовать их для проведения камеральной проверки.

Шаг 2: Заполните декларацию

Начните с заполнения титульного листа декларации. Укажите ИНН, фамилию, имя и отчество, а также код налогового органа, в который вы подаете декларацию. Если вы не знаете код налогового органа, воспользуйтесь сервисом «Адреса и платежные реквизиты налоговых органов» на сайте ФНС России.

Далее переходите к заполнению раздела 1.1 «Сведения о декларанте». Укажите свой статус налогоплательщика (физическое лицо), а также код страны — 643 (Российская Федерация). В поле «Код по ОКТМО» укажите код муниципального образования, на территории которого вы проживаете.

В разделе 1.2 «Доходы, полученные в налоговом периоде» укажите общую сумму доходов, полученных вами за отчетный период. Если вы получали доходы от нескольких источников, суммируйте их и укажите в этом поле.

В разделе 1.3 «Расходы, связанные с извлечением доходов» укажите общую сумму расходов, понесенных вами в отчетном периоде. К таким расходам относятся затраты на приобретение сырья, материалов, комплектующих, топлива, энергии, воды, запасных частей для цехов, участков, мастерских, а также иные затраты, непосредственно связанные с извлечением доходов.

В разделе 1.4 «Убытки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав» укажите общую сумму убытков, полученных вами в результате реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в отчетном периоде.

В разделе 1.5 «Убытки прошлых налоговых периодов, уменьшающие налоговую базу текущего налогового периода» укажите общую сумму убытков прошлых налоговых периодов, которые вы переносите на текущий период для уменьшения налоговой базы.

После заполнения всех разделов проверьте правильность указанных данных и подпишите декларацию. Если вы подаете декларацию в налоговый орган лично, не забудьте взять с собой паспорт. Если вы подаете декларацию через представителя, не забудьте оформить доверенность.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь