Содержание
Первый шаг в заполнении декларации ИП на УСН «Доходы» в 2021 году — это правильный выбор формы декларации. Если ваш годовой доход не превысил 300 тысяч рублей, используйте форму 2-НДФЛ. В противном случае, применяйте форму 3-НДФЛ.
Далее, заполните титульный лист декларации. Укажите ИНН, фамилию, имя и отчество, а также статус налогоплательщика — индивидуальный предприниматель. Не забудьте указать код налогового органа, в который будет подаваться декларация.
Основная часть декларации состоит из нескольких листов. Начните с листа А, где укажите сумму доходов, полученных в течение года. Если вы применяете упрощенную систему налогообложения, укажите ставку налога — 6% или 15% в зависимости от выбранного объекта налогообложения.
Заполните лист 2, если вы применяете упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы». Укажите сумму доходов, полученных в течение года, а также сумму расходов, связанных с предпринимательской деятельностью. Не забудьте указать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет.
Если вы применяете упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы минус расходы», заполните лист 3. Укажите сумму доходов и расходов, а также сумму налога к уплате в бюджет.
После заполнения основной части декларации, проверьте правильность указанных данных и подпишите декларацию. Не забудьте указать дату подачи декларации.
Наконец, распечатайте декларацию в двух экземплярах и подайте один экземпляр в налоговый орган по месту жительства. Второй экземпляр оставьте себе в качестве подтверждения подачи декларации.
Как заполнить декларацию ИП УСН «Доходы» 2021
Первый шаг — скачайте бланк декларации по УСН «Доходы» 2021 года на официальном сайте ФНС. В 2021 году форма декларации не изменилась, поэтому можно использовать бланк прошлого года.
Заполняйте декларацию в электронном виде, используя специальную программу, например, «Декларация» от ФНС. Это поможет избежать ошибок и сэкономит время.
Основные разделы декларации
Декларация состоит из титульного листа и раздела 1.1 «Сведения о доходах и расходах и платежах налогоплательщика».
В титульном листе укажите ИНН, фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон и электронную почту. Также заполните поля «Налоговый период» и «Код по ОКТМО».
В разделе 1.1 укажите сумму доходов, полученных в налоговом периоде. Если вы применяете упрощенку с объектом «Доходы», то заполнять раздел 2 не нужно.
Заполнение декларации при наличии расходов
Если вы применяете упрощенку с объектом «Доходы минус расходы», то заполните раздел 2 декларации. В нем укажите сумму расходов, которые вы понесли в налоговом периоде. К расходам относятся затраты на приобретение сырья, материалов, товаров, оплату труда, аренду помещений и т.д.
Обратите внимание, что не все расходы можно учесть при расчете налога. Например, нельзя учесть расходы на приобретение недвижимости, транспортных средств, а также расходы на оплату штрафов и пеней.
После заполнения декларации проверьте правильность указанных данных и отправьте ее в налоговую инспекцию. Сделать это можно лично, по почте или в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика.
Подготовка к заполнению декларации
Прежде чем приступить к заполнению декларации по УСН «Доходы» за 2021 год, убедитесь, что у вас есть все необходимые документы и данные. Во-первых, вам понадобятся документы, подтверждающие полученные доходы. Это могут быть кассовые чеки, платежные поручения, акты выполненных работ или оказанных услуг, а также другие документы, подтверждающие факт получения дохода.
Во-вторых, подготовьте документы, подтверждающие расходы, которые вы планируете учитывать при расчете налога. Это могут быть чеки, квитанции, накладные, договоры и другие документы, подтверждающие оплату расходов. Не забудьте, что не все расходы можно учесть при расчете налога. Например, нельзя учесть расходы на личные нужды, а также расходы, не связанные с деятельностью ИП.
В-третьих, подготовьте документы, подтверждающие право на применение режима налогообложения УСН «Доходы». Это может быть уведомление о постановке на учет в налоговом органе, а также документы, подтверждающие соблюдение условий для применения данного режима налогообложения.
Также рекомендуем заранее ознакомиться с формой декларации и инструкцией по ее заполнению. Это поможет вам избежать ошибок и сэкономить время при заполнении декларации. Кроме того, вы можете воспользоваться специальными программами для заполнения декларации, которые значительно облегчат этот процесс.
Заполнение декларации
Начните заполнение декларации с указания своих личных данных. Введите фамилию, имя и отчество, ИНН, а также выберите тип страницы — для физического лица или индивидуального предпринимателя.
Далее перейдите к заполнению раздела «Доходы». Укажите общую сумму доходов, полученных за отчетный период. Если вы применяете налоговую ставку 5%, то укажите ее в соответствующем поле. Если вы применяете ставку 15%, то перейдите к следующему разделу.
В разделе «Расходы» укажите сумму расходов, связанных с ведением предпринимательской деятельности. К таким расходам относятся затраты на покупку сырья, материалов, оплату услуг и т.д. Укажите также сумму расходов, связанных с приобретением основных средств.
Если вы применяете упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы минус расходы», то перейдите к заполнению раздела «Налоговая база». Укажите сумму налоговой базы, которая рассчитывается как разница между доходами и расходами.
В разделе «Налог к уплате» укажите сумму налога, подлежащего уплате в бюджет. Если вы применяете ставку 5%, то налог рассчитывается как 6% от налоговой базы. Если вы применяете ставку 15%, то налог рассчитывается как 15% от налоговой базы.
В заключительном разделе укажите реквизиты банковского счета, на который будет перечислен налог. Также укажите период, за который заполняется декларация.
Проверьте правильность заполнения
Перед подачей декларации обязательно проверьте правильность указанных данных. Убедитесь, что все суммы указаны в рублях и копейках, а также что все поля заполнены корректно.
Если вы заполняете декларацию в электронном виде, то проверьте ее на наличие ошибок с помощью специальной программы, например, «Налогоплательщик ЮЛ» или «Налогоплательщик ИП». Если вы заполняете декларацию на бумажном бланке, то проверьте ее на наличие ошибок визуально.