Как правильно заполнить декларацию УСН за 2016 год

0
11

Усн как заполнить декларацию за 2016 год

Первым делом, убедитесь, что у вас есть доступ к личному кабинету налогоплательщика на официальном сайте ФНС. Если вы еще не зарегистрированы, сделайте это как можно скорее, так как именно там вы найдете все необходимые формы и инструкции.

После входа в личный кабинет, найдите раздел «Декларации» и выберите «Упрощенная система налогообложения». Здесь вы найдете форму декларации по УСН для 2016 года. Нажмите на кнопку «Заполнить онлайн» и приступайте к заполнению.

В первую очередь, заполните титульный лист декларации. Укажите ИНН, КПП, период представления декларации (2016 год) и налоговый период (год). Также укажите количество страниц декларации и количество страниц приложений.

Важно! При заполнении декларации используйте только печатные буквы и цифры. Не используйте пробелы, знаки препинания и другие символы.

Далее переходите к заполнению раздела 1.1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет». Укажите код по ОКТМО, код по классификатору видов доходов и расходов, а также сумму налога к уплате.

В разделе 2.1 «Доходы и расходы» укажите все полученные доходы и произведенные расходы за отчетный период. Будьте внимательны и указывайте только те доходы и расходы, которые подпадают под упрощенную систему налогообложения.

После заполнения всех разделов, проверьте правильность указанных данных и нажмите кнопку «Проверить». Система автоматически проверит правильность заполнения декларации и выдаст вам сообщение об ошибках, если таковые имеются.

Если все заполнено верно, нажмите кнопку «Отправить» и дождитесь подтверждения отправки декларации. Теперь вы можете быть уверены, что декларация УСН за 2016 год заполнена правильно и отправлена в налоговую службу.

УСН: Как заполнить декларацию за 2016 год

Первый шаг — скачайте бланк декларации по УСН за 2016 год. Форма утверждена приказом ФНС России от 22.05.2013 N ММВ-7-3/179@. Найдите актуальную версию на официальном сайте налоговой службы.

Заполнение декларации начинается с титульного листа. Укажите ИНН, КПП, полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя. Обратите внимание, что в 2016 году не было раздела для кода по ОКВЭД, как в более поздних версиях.

Раздел 1.1 — Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет

В этом разделе отражается сумма налога, которую вы рассчитали за отчетный период. Укажите код по ОКТМО и сумму налога к уплате. Если вы применяете упрощенку с объектом «доходы», заполните строку 110. Если объект «доходы минус расходы», заполните строку 120.

Не забудьте заполнить строку 130, если вы уплачивали авансовые платежи в течение года. В этом случае сумма налога к уплате будет уменьшена на сумму уплаченных авансов.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Пошаговое заполнение налоговой декларации по УСН 6% в 2023 году

Раздел 2.1 — Доходы и расходы

В этом разделе подробно расписываются все доходы и расходы, учитываемые при расчете налога. Если вы применяете объект «доходы», заполните только строки 101-110. Если объект «доходы минус расходы», заполните все строки раздела.

Обратите внимание, что в 2016 году не было отдельных строк для расходов на профессиональную подготовку и переподготовку кадров, как в более поздних версиях. Эти расходы включались в строку 221 «Прочие расходы».

После заполнения декларации не забудьте проверить все данные на наличие ошибок и арифметических неточностей. Декларацию можно подать в налоговую службу лично, по почте или в электронном виде через интернет.

Подготовка к заполнению декларации

  • Документы, подтверждающие доходы и расходы вашей деятельности;
  • Документы, подтверждающие уплату страховых взносов и налогов;
  • Книга учета доходов и расходов (КУДиР) или журнал учета доходов и расходов (для ИП на УСН «доходы»);
  • Документы, подтверждающие право на применение УСН.

После того, как вы собрали все необходимые документы, вам нужно проверить правильность заполнения КУДиР или журнала учета доходов и расходов. Если вы обнаружите ошибки, исправьте их и сделайте соответствующие исправления в декларации.

Подготовьтесь к заполнению декларации

Прежде чем приступить к заполнению декларации, изучите порядок ее заполнения. Вы можете воспользоваться инструкцией по заполнению декларации, утвержденной ФНС России. Также рекомендуется ознакомиться с формой декларации и ее приложений.

При заполнении декларации используйте печатные буквы и чернила черного цвета. Заполняйте декларацию без исправлений, помарок и ошибок. Если вы допустили ошибку, лучше заполните декларацию заново.

Если у вас есть вопросы или сомнения при заполнении декларации, обратитесь за консультацией к специалисту или воспользуйтесь услугами профессионального бухгалтера.

Заполнение декларации по УСН

Первый шаг при заполнении декларации по УСН — определиться с объектом налогообложения. Это может быть доход или доход за вычетом расходов. Выберите тот вариант, который выгоднее для вашего бизнеса.

Заполните титульный лист декларации, указав ИНН, КПП, полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, а также код по ОКВЭД.

Раздел 1.1

В этом разделе укажите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. Если вы выбрали объект налогообложения «доходы», то налог рассчитывается как 6% от полученного дохода. Если выбран объект «доходы минус расходы», то налог составляет 15% от разницы между доходами и расходами.

Важно! Если вы превысили предельный размер дохода для применения УСН (60 млн рублей), то вам придется перейти на общий режим налогообложения с начала следующего года.

Раздел 2.1

В этом разделе укажите сумму налога, уплаченного в течение года. Если вы платили авансовые платежи, то их сумму также нужно указать в этом разделе.

После заполнения всех разделов декларации, проверьте правильность указанных данных и подпишите декларацию. Если вы подаете декларацию от имени организации, то подпись должен поставить руководитель, если от имени индивидуального предпринимателя — сам предприниматель.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь