Содержание
Первый шаг к успешному заполнению налоговой декларации ИП на УСН — это правильный выбор налогового периода. Обычно это календарный год, но вы можете сменить его на квартал, если это выгодно для вашего бизнеса. Не забудьте указать в декларации свой ИНН и КПП.
Далее, заполните раздел, посвященный объекту налогообложения. Если вы выбрали доходы минус расходы, укажите сумму доходов и расходов за налоговый период. Если вы платите налог с доходов, просто укажите сумму доходов.
В следующем разделе укажите сумму налога, которую вы должны уплатить. Если вы выбрали доходы минус расходы, налог рассчитывается как разница между доходами и расходами, умноженная на ставку налога (обычно 15%). Если вы платите налог с доходов, он рассчитывается как процент от доходов.
Затем заполните раздел, посвященный авансовым платежам. Если вы платили авансовые платежи в течение налогового периода, укажите их сумму. Если нет, оставьте этот раздел пустым.
Наконец, проверьте правильность заполнения декларации и подпишите ее. Если вы заполняете декларацию в электронном виде, не забудьте поставить электронную подпись.
Как правильно заполнить налоговую декларацию ИП при УСН
Первый шаг к правильному заполнению декларации — выбрать правильную форму. Для ИП на УСН это форма по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогу, взимаемом в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН).
Заполняйте декларацию в электронном виде или напечатайте на принтере. Используйте чернила синего или черного цвета. Не оставляйте пустых строк и не допускайте ошибок.
Заполнение титульного листа
Начните с титульного листа. Укажите ИНН, фамилию, имя, отчество, адрес регистрации и контактный телефон. Если вы подаете декларацию за другого человека, укажите его данные.
Укажите код налогового органа, в который подаете декларацию. Найдите его в списке на сайте налоговой службы.
Укажите код по ОКТМО. Это код муниципального образования, на территории которого вы зарегистрированы в качестве ИП.
Укажите период, за который подаете декларацию. Для УСН это календарный год.
Укажите количество страниц декларации и количество приложений к ней.
Заполнение раздела 1
В разделе 1 укажите сумму налога, подлежащую уплате. Для ИП на УСН это 6% от доходов или 15% от доходов, уменьшенных на величину расходов.
Укажите сумму авансового платежа, уплаченного в течение года. Если вы не уплачивали авансовые платежи, оставьте это поле пустым.
Укажите сумму налога, подлежащую уплате по итогам года. Это сумма налога, рассчитанная за год, за вычетом авансовых платежей.
Укажите код бюджетной классификации (КБК). Для УСН это 182 1 05 01021 02 1000 110.
Подготовка к заполнению декларации
Прежде чем приступить к заполнению декларации, важно собрать все необходимые документы и информацию. Начните с проверки своей бухгалтерской отчетности за отчетный период. Убедитесь, что все доходы и расходы учтены и правильно классифицированы.
Далее, подготовьте документы, подтверждающие ваши расходы. Это могут быть чеки, квитанции, накладные, договоры и т.д. Все эти документы должны быть правильно оформлены и соответствовать требованиям налогового законодательства.
Проверьте правильность расчета налоговой базы
Перед заполнением декларации, убедитесь, что вы правильно рассчитали налоговую базу. Для этого используйте формулу: доходы минус расходы. Не забудьте учесть все виды доходов и расходов, которые подлежат учету при УСН.
Также, обратите внимание на наличие льгот и вычетов, на которые вы имеете право. Например, если вы работаете в отраслях, пострадавших от кризиса, или если вы нанимаете сотрудников, то можете воспользоваться льготами.
Выберите форму декларации
Для ИП на УСН предусмотрены две формы декларации: 1-УСН и 2-УСН. Форма 1-УСН используется для декларирования доходов, а форма 2-УСН — для декларирования доходов и расходов. Выберите ту форму, которая соответствует вашему режиму налогообложения.
Если вы не знаете, какую форму выбрать, проконсультируйтесь со специалистом или воспользуйтесь помощью онлайн-сервисов по заполнению декларации.
Заполнение декларации по УСН «Доходы»
Далее, заполните титульный лист декларации. Укажите ИНН, КПП, полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, а также период, за который подается декларация.
Раздел 1.1 «Сведения о среднесписочной численности работников»
В этом разделе укажите среднесписочную численность работников за отчетный период. Если у вас нет наемных работников, поставьте прочерк в графе «Количество работников».
Раздел 1.2 «Доходы от реализации»
В этом разделе подробно укажите все полученные доходы от реализации товаров (работ, услуг) за отчетный период. Не забудьте указать коды ОКВЭД, соответствующие вашей деятельности.
Важно! При заполнении декларации используйте только официальные коды ОКВЭД, которые можно найти на сайте Росстата.
После заполнения всех разделов, не забудьте проверить правильность указанных данных и подписать декларацию. Помните, что декларацию можно подать как в электронном виде, так и на бумажном носителе.