Содержание
Если вы решили прекратить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), вам необходимо подать декларацию по упрощенной системе налогообложения (УСН). Даже если вы не получали доходов в отчетном периоде, декларацию подавать обязательно. В этой статье мы расскажем, как правильно заполнить декларацию УСН при прекращении деятельности ИП.
Первое, что нужно сделать, это определить, какой именно отчетный период вы закрываете. Если вы прекращаете деятельность до окончания календарного года, декларацию нужно подать за тот период, в течение которого вы работали. Если вы закрываете ИП в течение года, декларацию нужно подать за полный календарный год, предшествующий году прекращения деятельности.
Теперь перейдем к заполнению декларации. Скачайте бланк декларации по УСН на официальном сайте ФНС. В декларации нужно указать следующую информацию:
- ИНН и ОГРНИП;
- наименование налогового органа, в который подается декларация;
- код по ОКТМО;
- вид деятельности по ОКВЭД;
- сведения о доходах и расходах (если вы вели деятельность на объекте налогообложения «доходы» или «доходы минус расходы»);
- сведения о налоговой базе и сумме налога к уплате;
- подпись и дата подачи декларации.
Если вы не вели деятельность в отчетном периоде, в графах, посвященных доходам и расходам, ставьте прочерки. В графе «сумма налога к уплате» укажите нулевую сумму.
После заполнения декларации нужно ее распечатать и подписать. Если вы подаете декларацию лично, возьмите с собой паспорт. Если вы отправляете декларацию по почте, сделайте это заказным письмом с уведомлением о вручении. Помните, что декларацию нужно подать не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности.
Как заполнить декларацию УСН ИП при прекращении деятельности
Если вы решили прекратить свою деятельность в качестве ИП на УСН, вам необходимо подать декларацию по налогу УСН. Даже если вы не вели деятельность в течение отчетного периода, декларацию все равно нужно сдать. Рассмотрим, как это сделать.
Во-первых, вам понадобится бланк декларации по налогу УСН. Его можно скачать на сайте ФНС или получить в налоговой инспекции. Бланк декларации утвержден Приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@.
Заполняйте декларацию в следующем порядке:
- Заполните титульный лист. Укажите ИНН, КПП, ОКТМО, код налогового органа, в который подается декларация. В поле «Налоговый период (код)» укажите код «34» — для года прекращения деятельности. В поле «Представляется в налоговый орган (код)» укажите код «120» — если декларацию подает сам ИП.
- Заполните раздел 1.1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (авансовые платежи по налогу за налоговый период)». Укажите код по ОКТМО и сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. Если деятельность не велась, сумма будет нулевой.
- Заполните раздел 2.1 «Расчет налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения». Укажите код вида деятельности по ОКВЭД и сумму доходов, полученных в течение отчетного периода. Если деятельность не велась, сумма будет нулевой.
- Заполните раздел 3.1 «Расчет налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения». Укажите код вида деятельности по ОКВЭД и сумму расходов, понесенных в течение отчетного периода. Если деятельность не велась, сумма будет нулевой.
После заполнения декларации ее необходимо подписать и сдать в налоговую инспекцию. Сделать это можно лично, через доверенное лицо или по почте. Также декларацию можно подать в электронном виде через интернет, используя специальную программу или сервис.
Не забудьте уплатить налог в бюджет, если он подлежит уплате. Срок уплаты налога — не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена деятельность.
Если у вас остались вопросы, обратитесь за консультацией к налоговому консультанту или специалисту налоговой инспекции.
Подготовка к заполнению декларации
Прежде чем приступить к заполнению декларации УСН при прекращении деятельности, убедитесь, что у вас есть все необходимые документы и данные. Во-первых, найдите свой уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Он должен быть указан в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе.
Во-вторых, соберите все финансовые документы, связанные с вашей деятельностью, такие как книги учета доходов и расходов, платежные поручения, накладные, акты выполненных работ и т.д. Эти документы помогут вам правильно рассчитать налоговую базу и заполнить декларацию.
В-третьих, проверьте, не имеете ли вы задолженностей перед бюджетом. Если да, то их нужно погасить до подачи декларации. Также убедитесь, что все отчеты сданы своевременно и нет никаких штрафов или пеней.
Наконец, если у вас есть вопросы или сомнения в процессе заполнения декларации, не стесняйтесь обратиться за помощью к квалифицированному бухгалтеру или налоговому консультанту. Они помогут вам правильно заполнить декларацию и избежать ошибок.
Заполнение декларации
Начните заполнение декларации с указания своих личных данных: ФИО, ИНН, ОГРНИП, адрес места жительства. Это поможет налоговой службе правильно идентифицировать вас как плательщика налога.
Далее переходите к заполнению основной части декларации. Если вы прекращаете деятельность в течение года, то указывайте данные за тот период, когда вы работали. Если деятельность прекращается в конце года, то заполняйте декларацию за полный год.
В декларации нужно указать все полученные доходы. Если вы применяли налоговые вычеты или использовали упрощенную систему налогообложения, то это также нужно отразить в декларации.
После заполнения декларации, не забудьте проверить все указанные данные на наличие ошибок и неточностей. Это поможет избежать штрафов и проблем с налоговой службой.
Рекомендации по заполнению
Заполняйте декларацию аккуратно и разборчиво. Используйте печатные буквы и не выходите за пределы отведенных полей. Если вы не знаете, как заполнить какой-либо раздел, обратитесь за помощью к специалисту или воспользуйтесь консультацией налоговой службы.
Также рекомендуется заполнять декларацию в электронном виде с помощью специальной программы, разработанной ФНС России. Это поможет избежать ошибок и сэкономить время на заполнении.